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老板用微信支付了运费,但发票是没有的,那我需要吧这个运费做账吧,是借销售费用,贷其他应付款还是库存现金

2024-06-03 16:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-03 16:16

是的,还是那样做账,只是汇算时纳税调增

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快账用户5650 追问 2024-06-03 16:26

那贷库存现金,还是其他应付款,如果其他应付贷方越来越多,会不会影响税之类

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齐红老师 解答 2024-06-03 16:27

后期有钱支付给他就是

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快账用户5650 追问 2024-06-03 16:28

要是没钱呢!一直挂着呢

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齐红老师 解答 2024-06-03 16:32

那么就只有挂着,本来就是不能税前扣除的

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快账用户5650 追问 2024-06-03 16:35

对,那个运费我知道不能税前扣除,就是说后期其他应付款怎么转平

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齐红老师 解答 2024-06-03 16:37

没付款挂着就行了哈

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快账用户5650 追问 2024-06-03 16:37

那注销呢,也挂着?,

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齐红老师 解答 2024-06-03 16:38

注销时没钱付款就转入营业外收入

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快账用户5650 追问 2024-06-03 16:38

哦哦,那能不能用库存现金

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齐红老师 解答 2024-06-03 16:39

关键是你账面上有那么多现金才行

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快账用户5650 追问 2024-06-03 16:43

现金是有,现在发工资还是用现金,我是代理记账的,据了解公司的工资都是用微信或老板卡支付!那这样会存在风险吧

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齐红老师 解答 2024-06-03 16:46

那个是他们自己的事,你只是代理记账,对方的业务怎么做,就怎么做账

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快账用户5650 追问 2024-06-03 16:48

公户里转老板卡,备注发工资,然后我就做借库存现金,贷银行存款,这样可以不

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齐红老师 解答 2024-06-03 16:50

那个是挂老板的往来,不直接写库存现金

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快账用户5650 追问 2024-06-03 16:51

那就是转其他应付款,然后发工资也用其他应付款?

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齐红老师 解答 2024-06-03 16:55

是的,就是那样做的

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快账用户5650 追问 2024-06-03 16:57

那之前做库存现金了,发放工资也做库存现金了,能不能更正凭证,转入其他应付帐款

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齐红老师 解答 2024-06-03 17:00

可以的,没问题的,不影响报表

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是的,还是那样做账,只是汇算时纳税调增
2024-06-03
您好,可以用其他货币资金-微信
2023-05-03
您好!可以的。直接入销售费用 贷其他应付款
2021-12-07
您好,这个是没有写错的,摘要是对的,最后是相反的
2024-06-23
同学你好 1借应收账款-价款%2B税款%2B代垫运费 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交销项 贷:银行存款 或者分开写 2借:应收账款-代垫运费 贷:银行存款 这两个分录都对吧——是对的 如果不涉及销售货物甲帮已代垫运费 3甲方:借:其他应收款-代垫运费 贷:银行存款 借库存现金 贷:其他应收款-代垫运费 4乙方: 借:其他应付款-代垫运费 贷:库存现金吗 这四个分录是该这么写吗?——是的; 老师讲课视频上3分录用的是其他应付款呢为什么——如果这前甲与乙有业务发生,而且最初是用其他应付款科目核算的,那么后面发生的业务也是用其他应付款的;
2020-08-30
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