要申报增值税,如果是一般纳税人,一般计税的13%。销售货物未开具发票一栏里面填写。
在牧原HR助手申诉工资在哪取消
请问企业房屋租赁合同减免代码
抖音和子公司合作打款,子公司没有二维码进不了账,母公司有二维码可以进账,母公司收到抖音公司打款,将款项打给子公司,子公司能否开票给母公司确认收人?母公司收到子公司成本发票确认成本,同时确认抖音收入,这样财务操作可以吗?
2025年一月进行单位在职职工的工资基数申报时,应该做年度缴费工资申报,现在做成月度缴费工资申报了,该怎么办呢?
建筑业开具的预收款不征税发票,是本地项目,需要交2%的税款吗
你好老师!我想问一下!公司经营范围内!水利水电总承包工程!为什么不能填写
个税逾期申报在电子税务局交款没有成功,可是又找不到未缴款记录,如何解决
农产品投入产出法的企业需要认证农产品进项发票吗?认证后台显示出来了
2024年11月开具的蓝字发票,服务终止后未及时作废,2025年1月报税时开具了红字发票,暂未申报24年四季度报表,后续应该如何处理?
内账,支付给旅游公司下面酒店的某个员工年终奖五千,因为该酒店员工给公司协调了一些事情,过年以年终奖的形式发给他,要怎么做账
您看一下发票,这个好像没有税。怎样申报
处置价格是5000吗?如果是的话,销售额填写5000÷1.13。
人家开票方没有税额,你们单位有税额的,需要自己计算。
怎样计算,怎样申报
处置价格是5000吗?如果是的话,销售额填写5000÷1.13。
5000是含税的,换算成不含税的除以1加税率就行。
1.不含税税收入5000/1.13=4424.78 税率4424.78*17%=752.2填写申报表的时候填写增值税附表一开具增值税发票,开具其他发票里面填写相应的销售额和税额么? 2.如果这样填写的话和系统的发票税额不一样没有关系吧
税额等于4424.78×13%,按照这个来。
现在没有17%的税率的。
在附表一未开具发票一栏填写,也就是第5列和第6列。
那我上面发的那个发票是什么发票,是不是现在通过二手车交易都要开这样的发票
二手机动车发票,这个是以二手交易市场开出来的,开票人是二手交易市场。
不是你单位开出来的,你单位虽然是销售方,但是可不是开票人。
那就是我你可以选择开这个票,也可以选择不开,但是申报税的时候要按二手车发票计算申报?
是的,对的,是这么做的。
如果是简易计税的话我这个税是怎样申报的,怎样计算,填在申报表哪块
3%简易计税销售货物附表1里面填写。然后减免的1%在主表应纳税减征额,还有减免明细表,本期发生额实际抵扣金额。