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公司收到承兑10万,贴现给一家公司,对方给我们付了9万,剩下的一万没有给我们开发票,问在年度企业所得税汇算清缴中,需要填写哪些表,具体填在那个位置合适?谢谢你了。公司小型微利企业

2024-05-31 11:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-31 11:08

就在A105000填第30行,(十七)其他做纳税调增就是。

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快账用户3199 追问 2024-05-31 11:10

账载金额那里填写填1万税收金额那里填0吗?谢谢你了

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齐红老师 解答 2024-05-31 11:12

是的,就是那样填报的。如果你做的是利息支出,就填在前边利息支出对应的行

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快账用户3199 追问 2024-05-31 11:14

我放到财务费用下的手续费里了,这样根据你上面说的填写就行吗?如果放到财务费用利息下,就填在第18行(六)利息支出里吗?两个问题,分别回答,谢谢你了

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齐红老师 解答 2024-05-31 11:19

是的,就是你说的那样子处理。

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就在A105000填第30行,(十七)其他做纳税调增就是。
2024-05-31
您好,这个手续费是不能扣除的,在那个扣除类项目的其他
2023-05-31
您好目前的情况当然是小规模合适的,增值税还有免税优惠,我们不开专票,季度30万以内就 是免增值 税的
2024-01-28
你好,包含该公司承担的各项税费,还是只是收管理费。
2021-10-29
你好,补充23年业务分录。借应收账款1,贷以前年度损益调整,应交税费应交增值税,
2024-07-02
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