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因为公司不想预交所得税,一季度产生了利润, 做了一笔暂估费用10万,不是实际产生的,借:管理费用-暂估 10万,贷:其他应付款-暂估 10万,后面可以直接冲销吗 借:管理费用-暂估 -10万,贷:其他应付款-暂估 -10万 还是要怎么处理呢

2024-05-28 09:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-28 09:31

你好,这个后面直接冲销就可以。

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快账用户6008 追问 2024-05-28 09:32

这个是不跨年的处理是吗 ,如果跨年的话要怎么处理呢

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齐红老师 解答 2024-05-28 09:33

跨年的话就把管理费用换成以前年度损益调整了。

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快账用户6008 追问 2024-05-28 09:36

是这样做分录吗 借:以前年度调整损益 -10万,贷:其他应付款-暂估 -10万 那那个管理费用-暂估有余额不用管吗

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齐红老师 解答 2024-05-28 09:37

对,这个就不用再处理了。

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快账用户6008 追问 2024-05-28 09:38

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-05-28 09:38

不客气,帮忙给个五星好评,多谢多谢

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你好,这个后面直接冲销就可以。
2024-05-28
同学,你好 后面来发票了嘛??
2024-05-28
收到多少发票就冲减多少暂估的 然后按发票再做分录 剩下没来发票的暂估金额直接汇算清缴调增就可以 不用做分录冲减
2025-02-11
你好 借 以前年度损益 调整贷应付账款  
2021-03-26
首先确认另外3万费用发票能不能取得,可以的话不用做账务处理,直接在汇算清缴报表中调增管理费用3万元。 如果暂估了10万只收到7万发票,需要通过以前年度损益科目调整。
2021-06-30
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