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老师您好,23年做22汇算清缴的时候,有一笔22年100万的推广费发票没有收到,所以在做22年汇算清缴的时候没有入账,然后23年6月份收到了这张发票,做了以前年度损益调整,今年做汇算清缴是要怎么做呢

2024-05-27 14:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-27 14:54

您好,22年的与23年没关系,在5年内都可以追溯到当年的,因此在23年6月份收到了这张发票应该追溯调整22年的。

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快账用户1008 追问 2024-05-27 14:58

您的意思是年度汇算清缴要做调整申报表吗

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齐红老师 解答 2024-05-27 15:01

您好,是的,要调整2022年的,这100万要调到2022年

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快账用户1008 追问 2024-05-27 15:10

不可以在23年做纳税调减嘛?

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快账用户1008 追问 2024-05-27 15:13

是做到22年的纳税调整表还是23年的纳税调整表

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齐红老师 解答 2024-05-27 15:14

您好,你的金额很大,正规的做法是:调整实际业务的当期。

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快账用户1008 追问 2024-05-27 15:15

现在修改,是填在22年的纳税调整表吗?

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齐红老师 解答 2024-05-27 15:16

是的,22年的电子税务局应该改不了的,得去税务局

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