发生了收入和成本就得勾选那2附表填的,不然主表没有数据
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
公司转让了,之前的账还有用吗?还是以后的账0申报
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?
这个付款期限和提示付款期限,还有提示承兑期限这 3 个都是什么意思
企业所得税加:特定业务计算的应纳税所得额这一项的金额是自己填报的,还是系统自动生成的?如果是系统自动生成的,请问这个数据的依据是什么?
会计计提的应发工资包含迟到早退的扣款吗
税务局对电子发票格式要求
直接主表填写行不
不行,没法直接写的,需要填附表保存后带入主表
哦哦好的谢谢老师
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老师,我填纳税调整项目明细表的时候,业务招待费支出账载金额填完后,税收金额用账载金额乘以0.6填写,为什么出这个提示?我们没有收入
没有收入就得全额做纳税调增,税收金额为0
哦哦明白了老师
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老师,没有收入发生了业务招待费要全额调增是新政策吗?不是收入的千分之五和发生额的百分之六十取小吗
关键是没有收入,有收入才是按收入的千分之五和发生额的百分之六十取小