您好 研发人员报销的招待费计入管理费用科目就好了
老师连续12个月超500万是每个月都往前推着算还是从成立月算
请问物流公司,23年购买的轮胎入到原材料的科目了,25年发现更正,应该怎么做?麻烦把分录的步骤列一下
跨区域涉税报告在12366上申请后,什么时候开始预缴税款呢?
出售公司名下的车,最后转资产处置损益科目,这个科目月底结转了,应该体现在利润表哪里?是填在营业外吗?
老师有设备验收单才能入固定资产是吗?
老师,请问纸质发票丢失了是不是拿复印件去税局备案后就能正常使用了呢,效力和原件一致
郭老师,其他老师不要接,我这个月把专票开给了客户,但是客户本月无法付款,要等下个月才能付款。
公司实缴注册资本100万,大股东入资60万小股东入资40万,小股东为法人;现在大股东60万元全部撤资,这60万元需要交税吗?!交什么税
原有建筑物改造费记入什么科目
老师好,我去年报了一笔无票收入14600,今年把票开给人家了,那增值税无票收入那栏是不是也成负数给充掉呢?
那之前两年的研发人员报销的业务招待费都记在研发支出了,需要调整吗?是确实不能记到研发支出,还是记到哪边都可以?
计入研发支出 汇算清缴的时候怎么处理的?有没有纳税调整
汇算清缴还没报呢,正填这项呢,所以问问。所以1、财务账面需要把之前记到研发支出的调到管理费用吗?2、汇算清缴的时候研发支出里面的招待费用写吗?
您说的前两年啊 前两年汇算清缴没有做吗? 1、财务账面需要把之前记到研发支出的调到管理费用 调整后就不在研发支出里面了啊
对,22年做了汇算清缴。23年的现在正做,但是财务账面调整也是调在24年5月,那这23年汇算清缴,这个金额怎么填啊?只填管理费用的吗
那您账上不做调整 汇算清缴的时候调整填写就好了 因为研发费用跟管理费用都影响损益
好的老师。那研发支出具体包含什么啊?研发人员报销的交通费招待费差旅费这些不记在研发支出吗
一、企业研发费用(即原“技术开发费”),指企业在产品、技术、材料、工艺、标准的研究、开发过程中发生的各项费用,包括: (一)研发活动直接消耗的材料、燃料和动力费用。 (二)企业在职研发人员的工资、奖金、津贴、补贴、社会保险费、住房公积金等人工费用以及外聘研发人员的劳务费用。 (三)用于研发活动的仪器、设备、房屋等固定资产的折旧费或租赁费以及相关固定资产的运行维护、维修等费用。 (四)用于研发活动的软件、专利权、非专利技术等无形资产的摊销费用。 (五)用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费,设备调整及检验费,样品、样机及一般测试手段购置费,试制产品的检验费等。 (六)研发成果的论证、评审、验收、评估以及知识产权的申请费、注册费、代理费等费用。 (七)通过外包、合作研发等方式,委托其他单位、个人或者与之合作进行研发而支付的费用。 (八)与研发活动直接相关的其他费用,包括技术图书资料费、资料翻译费、会议费、差旅费、办公费、外事费、研发人员培训费、培养费、专家咨询费、高新科技研发保险费用等。
那么除此之外不能像管理费用一样自己添加二级明细交通费这些吗?
二级科目可以自己设置 的哈 二级科目根据自己单位情况自行添加设置
那为什么研发人员发生的招待费不能设置到这里面呢?
您设置在里面 汇算清缴的时候还要调整出来 不能全额扣除 也不能加计扣除啊 没必要啊
哦好的 那明白了 谢谢老师
不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!