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汇算清缴之后,由于业务招待费引起的需要多缴纳的所得税,在申报财务报表的时候,资产负债表需要在应付税费里面调增吗?利润表里面的所得税费用需要调增吗?

2024-05-22 13:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-22 13:31

您好,合格的话,是不需要调整的

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快账用户4763 追问 2024-05-22 13:32

在千分之5以内的,40%的补交呀

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齐红老师 解答 2024-05-22 13:33

这个的话是业务招待费,所得税调增

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快账用户4763 追问 2024-05-22 13:35

我想问的就是业务招待费引起的所得税调增金额,在年报里面的资产负债表,利润表,所有者权益表,对应的应交税费和所得税,在报表里需要调整

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齐红老师 解答 2024-05-22 13:36

这个的话,报表不需要调整,调整的是申报表的这个

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快账用户4763 追问 2024-05-22 13:38

汇算清缴调整,年报不用调整对吧,年报按照12月份的报表申报是吧

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齐红老师 解答 2024-05-22 13:38

嗯对,是这个意思的了

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相关问题讨论
您好,合格的话,是不需要调整的
2024-05-22
您好,只要调整负债表的期初未分配利润,也就是交所得税这个金额导致未分配利润少了,以下是会计分录 1、借:利润分配 贷:以前年度损益调整 2、借:以前年度损益调整 贷:应交税费-企业所得税 3、借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款
2023-04-13
你好,账上的话是不需要动的。
2023-03-18
您好,不需要调整财务报表的
2023-01-10
同学你好 你用以前年度损益调整来做分录了吗
2021-05-21
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