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老师好!老师,商贸企业,收到运费发票没有付款分录: 借:销售费用—运输费 应交税费—增值税—进项税额 贷:其他应付款—A物流公司 如果有付款,贷:银行存款 对吗?谢谢!

2024-05-21 18:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-21 18:31

你好,没错的,是这么做的。

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快账用户6807 追问 2024-05-21 18:33

谢谢老师!老师,我暂时不给您好评,还有问题向您请教。行吗?

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齐红老师 解答 2024-05-21 18:33

没问题,有问题您问就成,要是知道的肯定告诉您

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快账用户6807 追问 2024-05-21 23:48

老师好!老师,公司发了年终奖,也交了3千多元的个税。交个税分录 借:应交税费—个人所得税 货:银行存款 从工资中代扣个税分录 借:其他应收款—代垫个税 贷:库存现金 对吗?

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齐红老师 解答 2024-05-22 05:35

对,没错的,是这么做账

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你好,没错的,是这么做的。
2024-05-21
你好!发票是普票吗?你们是一般纳税人还是小规模
2023-02-27
同学你好 1借应收账款-价款%2B税款%2B代垫运费 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交销项 贷:银行存款 或者分开写 2借:应收账款-代垫运费 贷:银行存款 这两个分录都对吧——是对的 如果不涉及销售货物甲帮已代垫运费 3甲方:借:其他应收款-代垫运费 贷:银行存款 借库存现金 贷:其他应收款-代垫运费 4乙方: 借:其他应付款-代垫运费 贷:库存现金吗 这四个分录是该这么写吗?——是的; 老师讲课视频上3分录用的是其他应付款呢为什么——如果这前甲与乙有业务发生,而且最初是用其他应付款科目核算的,那么后面发生的业务也是用其他应付款的;
2020-08-30
不能抵扣的普票 借:库存商品 贷:应付账款—A公司
2023-07-30
这个做往来科目 代收代付的 不做费用
2024-06-28
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