可以的,当年要分摊的就可以
老师好,请教一下,我这个月缴纳上个月的电费,做会计分录要不要先计提费用 借:管理费用-电费 贷:应付账款-xx电力局 然后在做 借:应付账款-XX电力局 贷:银行存款
老师您好,23年12的费用需要预估,分录: 借:管理费用 贷:应付款账款 24年2月实际收到发票: 借:利润分配—未分配利润 进项税 贷:应付账款 并冲之前的预估: 借:应付账款 贷:利润分配—未分配利润 老师,请问,这样做对不对?
你好老师,我想请问下,23 年收到费用专票,且现金支付,做账:借:应付账款 贷:现金,发票留到 24 年抵扣,24 年 1 月做账:借:管理费用 进项税 贷:应付账款,这样做有什么问题吗?这是属于 24 年费用吗?
你好老师,我想请问下,23 年收到费用专票,且现金支付,做账:借:应付账款 贷:现金,发票留到 24 年抵扣,24 年 1 月做账:借:管理费用 进项税 贷:应付账款,这样做有什么问题吗?这是属于 24 年费用吗?
24年发现23年10月份有一笔费用重复入账,23年的会计分录如下: 借:管理费用 10000 应交税费-应交增值税-进项税额1300 贷:应付账款-B公司 小企业会计准则,这笔费用怎么调整呢?科目应该怎么写?
申报的美元离岸价超过报关电子数据
小规模季度开票低于10万用交教育费吗
老师,请问之前预付材料款是借预付账款,贷银行,收到材料没有发票时是借原材料,贷应的账款—暂估应付款,材料当月已销售并结转了成本,次月对方退回10万用现金支付,要怎么做分录
留抵抵欠,增值税报表的留抵栏次,下个月会自动减少?
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
就是计提这笔费用可以这样做是吗 到时候我再冲掉 当年要分摊的 这个不太懂
关键是那个费用上年确实要承担才能那样做