齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,实际有购入吗?如果有购入的话,账上不用处理,只调增就行。
有 但是我们没有进项开出去的发票商品了
以后永远都收不回来了哦
我们没有进项发票,但是实际购入了 对方不给我们开发票,同时我们也开发票给了别人 之前都是暂估入库的 现在是需要改分录 还是在汇算清缴调增就行了呢?
你好,那就不需要做账务处理,你只需要调增就行。
那之后都不需要管这些暂估了吗?
你好,你当时支付了吧,支付了的话没有问题。
支付了的,那这些暂估以后就挂在账上了吗?
不会有暂估的呀。借库存商品贷银行存款, 借主营业务成本贷库存商品,怎么会暂估?
我们这个借:应付账款 贷银行存款啊 然后开出去发票 就是借 应收账款 贷库存商品
那不对呀,你没有做收入,没有结转成本吗?
就是暂估咯 暂估库存出来
可是你这个没有发生主营业务成本,而且你的库存商品在贷方
对啊 就是暂估了没有收到发票的库存。才可以结转业务成本
你好,借库存商品,贷应付账款,借应付账款,贷银行存款,借主营业务成本,贷库存商品。这个才是暂股呀。
是啊我只是刚刚没有写出来。现在说的是汇算清缴暂估的问题 。这个暂估分录是怎么处理呢
不需要调整,就做我写的上面的就行。
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有 但是我们没有进项开出去的发票商品了
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你好,那就不需要做账务处理,你只需要调增就行。
那之后都不需要管这些暂估了吗?
你好,你当时支付了吧,支付了的话没有问题。
支付了的,那这些暂估以后就挂在账上了吗?
不会有暂估的呀。借库存商品贷银行存款, 借主营业务成本贷库存商品,怎么会暂估?
我们这个借:应付账款 贷银行存款啊 然后开出去发票 就是借 应收账款 贷库存商品
那不对呀,你没有做收入,没有结转成本吗?
就是暂估咯 暂估库存出来
可是你这个没有发生主营业务成本,而且你的库存商品在贷方
对啊 就是暂估了没有收到发票的库存。才可以结转业务成本
你好,借库存商品,贷应付账款,借应付账款,贷银行存款,借主营业务成本,贷库存商品。这个才是暂股呀。
是啊我只是刚刚没有写出来。现在说的是汇算清缴暂估的问题 。这个暂估分录是怎么处理呢
不需要调整,就做我写的上面的就行。