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Q

有一张4月的餐饮发票,还没有在4月底给员工实际报销,需要在4月份入账吗?怎么做分录呢?5月份报销后怎么做账呢?

2024-05-17 13:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-17 13:00

借管理费用餐饮费 贷银行存款

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快账用户1620 追问 2024-05-17 13:16

4月怎么做呢,借其他应付 贷管理费用 业务招待费?

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齐红老师 解答 2024-05-17 13:18

费用是借方你怎在贷方呢

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快账用户1620 追问 2024-05-17 13:19

那应该怎么做呢

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齐红老师 解答 2024-05-17 13:19

借管理费用餐饮费 贷其他应付款 支付给个人 借其他应付款贷银行存款

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快账用户1620 追问 2024-05-17 16:20

另外,请问老师,我们一般纳税人公司作为乙方新签了咨询服务合同,甲方要求我们开增值税普票过去,适用多少税率呢?是6%的服务费 咨询费普通发票吗?还是有什么税收优惠政策呢?

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齐红老师 解答 2024-05-17 16:21

我们一般纳税人公司作为乙方新签了咨询服务合同6%,这个没优惠

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快账用户1620 追问 2024-05-17 16:40

开的是普票,是不是可以走简易征收 按3%呢?

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齐红老师 解答 2024-05-17 16:40

你需要先去备案这个简易计征

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快账用户1620 追问 2024-05-17 16:41

公司新成立,还没有相关业务

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齐红老师 解答 2024-05-17 16:42

那可以简易计征,但是不可以再抵扣进项税

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快账用户1620 追问 2024-05-17 17:00

备案了简易征收以后,等于是所有的业务都按照简易征收的规定去执行吗?还是说只有咨询类之类的合同开票才适用简易征收呢

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齐红老师 解答 2024-05-17 17:35

一般都简易计税了,很少单个

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借管理费用餐饮费 贷银行存款
2024-05-17
一、填写在附表四,减免税申报表,第一行的数据,最后在增值税主表“增值税减征额”栏次列示。 二、计入管理费用在4月列示,计入减免税费在5月份列示。
2021-05-25
你好,4月份咱有没有认证呢?
2023-07-19
同学你好 那你按照收到的发票计入费用就可以
2022-04-14
你好,我觉得这个应该按照收付实现制记账
2021-12-31
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