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老师 看下图片 这个怎么做账呀 还没取得发票 ISO三体知识产权年审费用

老师 看下图片  这个怎么做账呀  还没取得发票  ISO三体知识产权年审费用
2024-05-16 17:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-16 17:36

你好,可以先记录预付账款,取得发票后再转入成本或费用

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快账用户7333 追问 2024-05-16 17:36

收到发票怎么做呢 麻烦老师帮我写下分录

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齐红老师 解答 2024-05-16 17:38

你好,收到发票后借管理费用贷预付账款,如果是专票,你们可以抵扣进项税的话,借方还需要增加应交税费

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快账用户7333 追问 2024-05-16 17:39

管理费用什么明细科目合适

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齐红老师 解答 2024-05-16 17:42

你好,你们单位现在有什么二级科目?不经常发生的话,可以记录办公费,经常发生的话,可以单独设一个审计费

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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