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老师,您好!企业是一般纳税人,生产制造企业,新接手了一家饲料厂生产制造企业,也就是A把公司转给了B公司。3月和4月的工资、水电,都是由前面公司(A公司)已经支付了,但3和4月的产品生产以及销售都属于我们B公司的。这种情况我们需要把他们(A公司)已经帮我们(B公司)付的工资、水电、员工社保,付给A公司。我们B公司怎么操作,老师?

2024-05-15 11:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-15 11:51

能让对方给你们开发票的吗?

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快账用户3576 追问 2024-05-15 12:01

老师,对方不开发票

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齐红老师 解答 2024-05-15 12:02

你好,那就正常做账,你正常支付,但是抵扣不了所得税。

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快账用户3576 追问 2024-05-15 12:03

比如电费,电费发票供电局已经直接以A公司抬头开了,我们可以根据发票按我们承担的电费和进项税额,转给我们B公司吗?

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齐红老师 解答 2024-05-15 12:07

你好 可以的 可以这么做的

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快账用户3576 追问 2024-05-15 12:28

好的,老师 我们工资,电费,社保,也是我们也是需要计提吗,老师?

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齐红老师 解答 2024-05-15 12:29

你好,这个谁来申报个税?如果工资你们申报个税的话,需要计提。如果不是的话,做劳务费不用计提,直接做就行,直接交就行,不用做地铁了,水电费的也不不用。

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快账用户3576 追问 2024-05-15 12:44

都是由我们承担、申报,他们只是这两个月帮我们代付一下。他们这两个月暂时帮我们代支付,我们需要把这几笔费用付给他们A公司。 这种情况下,工资,社保,水电费我都需要计提了,是吧老师?

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齐红老师 解答 2024-05-15 12:46

水电费的你之前如果没有做的话,直接补到这个月,直接借制造费用、管理费用、贷银行存款就行,不用再计提了。

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齐红老师 解答 2024-05-15 12:46

工资的话需要填写的。

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快账用户3576 追问 2024-05-15 12:47

哦,那3月份的工资、社保需要计提不,老师?

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快账用户3576 追问 2024-05-15 12:48

哦,那3月份的工资、社保需要补计提不,老师?

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快账用户3576 追问 2024-05-15 12:52

好的,老师

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齐红老师 解答 2024-05-15 12:53

要的 社保 工资必须通过应付职工薪酬。

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快账用户3576 追问 2024-05-15 12:54

知道了,谢谢老师。 祝您一切都如意!

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齐红老师 解答 2024-05-15 12:57

不用客气,工作愉快,非常感谢。

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2024-05-15
同学您好,建议B公司把钱打给收购的这家企业,由这家企业打给A公司
2024-05-15
您好,需要A开票过来,水电直接开水电费发票,工资社保开服务费发票 借:管理费用等 -水电费 管理费用-服务费
2024-05-16
您好,我们是受托方 受托方的会计核算流程: (1)收到受托加工的物资材料时,不需做账,不需在账簿中确认,只需要在备查簿中备查登记。 (2)在加工过程中: 对于发生的相关费用及人工成本,做如下分录: 借:生产成本 贷:原材料――辅助材料 应付职工薪酬等 (3)加工完成后,交付给委托方时,做如下分录: ①确认加工劳务收入 借:银行存款或应收账款 贷:主营业务收入/其他业务收入 应交税费――应交增值税(销) ――应交消费税 ②结转加工过程中发生的成本: 借:主营业务成本/其他业务成本 贷:生产成本 ③将原来备查登记的受托加工物资注销。 (4)按规定缴纳消费税 借:应交税费――应交消费税 贷:银行存款
2024-06-22
你好,同学。 可以这样处理的。你这后面收到相关单据,就平账处理
2020-10-25
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