你好,同学 实际是支付的人工费吗
老师 您好 想问下 我们单位外聘临时项目测试技术人员 他们发生的交通费(包括飞机火车票打车票),快递费、技术培训费、核酸检测费,像这样的费用,在做账的时候 ,放到业务招待费里,都是有相关发票的,这些费用是我们自己员工代付的 做账的时候,计入研发支出-业务招待费里 这样合理么 还需要单独报个税么 按着劳务费那样报个税(因为这个费用报销,外部技术人员 是没有涉及收入一说的)
老师 您好 想问下 我们单位外聘临时项目测试技术人员 他们发生的交通费(包括飞机火车票打车票),快递费、技术培训费、核酸检测费,像这样的费用,在做账的时候 ,放到业务招待费里,都是有相关发票的,这些费用是我们自己员工代付的 做账的时候,计入研发支出-业务招待费里 还需要单独报个税么 按着劳务费那样报个税(因为这个费用报销,外部技术人员 是没有涉及收入的)
请教各位老师,我公司是软件开发企业,软件已经开发完成,现在是为之前所开发的软件提供技术服务,那提供技术服务员工的工资还可以享受研发费用加计扣除吗?
老师您好,我想问下公司是做垃圾清理清运服务的,想自行研发一个垃圾分类软件企业自用,聘请一位技术人员进行专门的研发,那这个技术人员的工资是要计入研发支出-资本化支出 还是计入管理费用-研发费用,是否可以加计扣除
我们有个软件子公司,里面没有员工了,之前有项目技术直接外包给其它公司开发这个项目技术,那样我们在汇算清缴时,能不能做这研发费用委外的加计扣除吗?
24年计提的工资是80万,实际发放的工资是50万。职工福利费的比例是按照哪一个基数作为税前扣除的标准
合并财务报表,抵消分录有哪些?
请郭老师回答一下关于“增值税申报表填写”问题,其他人不要接,接了也请退回
老师好,我是一般纳税人,小企业会计准则,24年汇算清缴后,需要补缴企业所得税,请问会计分录怎么写呢?对于24年账务和25年的账务分别有什么影响呢?
请问老师,我们收到一笔政府补助,我计入递延收益,但是这个要给子公司拨一部分,那给子公司拨的这一部分,我要通过专项经费科目去核算吗,还是说直接借:递延收益,贷:其他应付款-子公司。因为政府补助是2024年的,现在这笔专项经费的花费都是在2025年,我就怕到时候所得税调不明白
老师,去年12月份全年一次性奖金想坐上的现在已过了申报期,有没有可以补上的办法
老师那个社保申报月缴费工资是填工资基数还是填实际发放工资还是填应发工资啊?比如说如果工资基数最低是4494,最高基数是21888。能举列给我说一下嘛?
老师,企业24年11月购入食堂用设备59320元,到25年2月计提的折旧是多少?
老师,进项税额转出是不是不需要再计提的?
老师,我是工程行业的,工人预支了一万生活费,我应该怎么记账呢?是明细表里记支出,然后应收应扣里记收入吗?
发票是技术服务费
不清楚实际
这样记入新产品设计费