您好,只能根据应交增值税核算出进项税额是多少,然后勾选出相应的金额就可
老师你好,我们公司是外贸企业,10收到的发票已经勾选确实,用的是抵扣勾选,全部产品都用于出口,到现在都无法查询到发票信息,要怎么处理?之前有用过退税抵扣,但是在增值税申报时,进项税额并没有任何体现,后面又改了抵扣勾选,这样对吗
老师,你好,我们是一般纳税人,收到一张自产农产品销售的普通发票,含税金额是127478,然后可以抵扣税,对方开的税率那栏是免税,可是我看勾选能抵扣有效抵税额是11479.02,我们把这份发票勾选了,我想问下税额11479.02是怎么出来的?税率是多少?还有麻烦解释下自产农产品销售的发票抵税政策,谢谢
我想问下,假如我收到了进项发票是113万元,然后当月做账是不是借:材料/固定资产 100万,进项税13万,应付账款113万,那么问题来了,我这个月的销项不多,我不想抵扣这笔,这笔我不想勾选,那么做账了就必须勾选吗,还是说虽然记账凭证上有进项税额的,但是实际是不勾选也可以的,那问题又来了,不勾选,我又做账了,我怎么从我的账目上知道哪些是勾选了的,哪些是没有勾选的,你们都做台账来解决,还是本身从别的方式就一眼能知道
老师你好,公司为一般纳税人简易计税,又有销售水泥业务,销售水泥业务可以用购进的水泥进项抵扣,生产商砼的水泥是不能抵扣,我的理解对吗?但又如何分清购进的水泥多少是用来销售多少用于生产商砼?
老师,我公司是建筑企业,员工在超市买了水果,蔬菜来报销,开的是普票,我在发票抵扣勾选里面有看到这个发票是农产品里面,有三个选项需要勾选,1.属于自产农产品销售发票2.不属于自产农产品销售发票3.部分属于自产农产品销售发票,不知道怎么勾选,第一次碰到这种情况。
计提并缴纳印花税要不要结转应交税费?
老师,A公司收购B公司总收购款是1000万,A公司的子公司B公司已帮转500万,其中已转的500万中包含了固定资产200万,其余的后续支出,那这样要怎么做会计分录呢
直播行业,主营业务收礼物,4月份的收入,5月份初平台出结算单,发票开具5月份,请问收入入4月份合适还是5月份合适,入4月份、发票是5月份开,不一致对申报数据得调,入5月份,老板有觉得这个收入实际是4月份对分析不准确,请接触过直播的老师请教一下该怎么入合适
收入1700,存货4000,能倒成本多少?
小企业会计制度下汇算清缴需要补税分录是适用于未来适用法吗?直接借所得税费用,贷应交税费,借应交税费贷银行存款,借本年利润贷所得税费用?
第 1 题这个式子 8000➕14000➕15200 除以 200➕400➕400=29208 这个平均单价咋这么高啊
老师,当月收到20台电脑,10台空调的发票,一起10万块钱,款支付了一部分 我怎么做分录 需要把每台空调,每台电脑的价钱都写上吗?
老师,你好,把abc三种原材料调配出一种新产品算不算生产?就是简单调配成一种产品。
有哪些是卖了要结转成本,用成本科目的
销售商品未开发票和采购商品未开发票区别在哪?如何做账,是否需要做账,次月发票到了又如何做账
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那要是勾出来的进项大于销项很多呢?
进项税额是根据你企业的税务倒退出来的,你按那个金额勾选相应的发票金额就可以了,就不会出现大于销项
有哦,比如这个月销项税只是60000,进项税有进货的大金额十几二十万一笔,也有好几万好几千一笔的,小一千几百金额的只有水电费的抵扣了,你说我要怎么来匹配勾选呢?
那就没办法交税了,您是否考虑跟对方沟通,分小金额一点的开过来,那本月就不能交增值税了,勾选金额大于销项金额,大于部分会在留抵税额里面体现,没办法交增值税
比如我销项只有六千多,勾选进项7000多,那勾选多出几百块的进项出来是不是不能留底?
您好,多出的几百块可以留抵税额,会在主表上显示的
那我每个月都抵完销项不交增值税会有什么不妥?
您还是要交增值税的,不会税务局会找您的,您也可以跑去跟专管员老师沟通,看是否可以一个月不交税,一个月多交税,总之总的税负平衡就可以
我这个公司是母公司转接业务到新公司,这个月转接过来就是上面的数据,这个月不交税局会找嘛?库存现金没有,一两万得的支出都是挂其他应付款款,这个我需要怎么走账?
这个月不缴税应该可以解释,支出挂其他应付款,如果是这个公司的费用有发票就要挂,如果后期要付款,就要挂其他应付款
好的,谢谢老师
好的,感谢您,祝您生活愉快!