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老师,请问12月有印花税滞纳金错做成了印花税,现在做去年汇算清缴是在哪里填这个调增?

2024-05-13 10:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-13 10:43

你好,按调整之后的印花税金额计入税金及附加,把滞纳金计入营业外支出栏次,同时做纳税调增处理 

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快账用户8759 追问 2024-05-13 10:46

把滞纳金计入营业外支出栏次,是放在成本支出明细表里哪一行次?

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齐红老师 解答 2024-05-13 10:46

你好,计入 营业外支出—滞纳金  栏次  

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快账用户8759 追问 2024-05-13 10:46

没有这个栏次,有罚汉支出和其他

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齐红老师 解答 2024-05-13 10:47

你好,那你可以计入  其他  栏次 

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快账用户8759 追问 2024-05-13 10:48

纳税 调增处理是填 在纳税调整项目明细表中20行(八)税收滞纳金、加收利息这一行吗

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齐红老师 解答 2024-05-13 10:49

你好,是的,是这样的

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快账用户8759 追问 2024-05-13 10:53

老师,平台违约金,处理非流动资产,平台的一些无法收回的红包款,押金等营业外支出需要 调增吗

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齐红老师 解答 2024-05-13 10:54

你好,这些损失可以据实扣除,不需要调增的。

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快账用户8759 追问 2024-05-13 11:26

老师,请问汇算清缴A105080表中账载金额本年 折旧 摊销额是只填23年的折旧摊销额吗,还是说要填累计 的所有 数据?税收金额 中的税收折旧摊销额又是填哪年的?

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快账用户8759 追问 2024-05-13 11:27

我这里提示这样的错误,是哪里错了

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齐红老师 解答 2024-05-13 11:39

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你好,按调整之后的印花税金额计入税金及附加,把滞纳金计入营业外支出栏次,同时做纳税调增处理 
2024-05-13
都是损益科目没法分开的,建议直接在12月做正确后,汇算
2024-04-11
你好1;你补缴纳了。 滞纳金 是要调增的; 纳税调整表里面去调增哈;   你是22年的; 要22年去调整的 
2023-05-24
同学你好 是什么会计准则 可以调整
2023-04-26
22年度汇算清缴时如果没有考虑这个部分的话,23年汇算就需要考虑
2024-03-26
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