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老师就是我们公司有工装,但是我们买回来是80,我们收员工的钱是100元,老师这个怎么做账

2024-05-12 13:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-12 13:31

借周转材料,贷,银行放款80, 借,银行100,贷,其他业务收入应交税费, 借,其他业务成本。贷,周转材料。

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借周转材料,贷,银行放款80, 借,银行100,贷,其他业务收入应交税费, 借,其他业务成本。贷,周转材料。
2024-05-12
你好,我们帮员工买衣服,我们付了钱,这个钱要扣回来的 借:其他应收款,贷:银行存款等科目
2024-05-12
做其他应收款款就可以了,买的时候借:其他应收款贷:银行存款。收回来就是借:银行存款贷:其他应收款
2024-05-02
这个员工自己买的,公司会付钱给他吗
2022-07-06
这种情况下的账务处理如下: 一、收到合作公司打来的员工工资和社保款时 借:银行存款 贷:其他应付款 —— 合作公司代付工资及社保 二、发放员工工资及缴纳社保时 假设公司正常发放另一半工资及缴纳全部社保,账务处理如下: (1)发放工资 借:应付职工薪酬 —— 工资(公司应承担部分 %2B 合作公司代付部分) 贷:银行存款(公司支付部分) 贷:其他应付款 —— 合作公司代付工资及社保(合作公司代付部分) (2)缴纳社保 借:应付职工薪酬 —— 社保费(公司应承担部分) 其他应付款 —— 合作公司代付工资及社保(合作公司代付社保部分) 贷:银行存款(公司及合作公司代付社保总额) 如果合作公司代付的部分单独发放和缴纳社保,账务处理如下: (1)发放合作公司代付的工资 借:其他应付款 —— 合作公司代付工资及社保(合作公司代付工资部分) 贷:银行存款 (2)缴纳合作公司代付的社保 借:其他应付款 —— 合作公司代付工资及社保(合作公司代付社保部分) 贷:银行存款
2024-10-06
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