借:银行存款
贷:预收账款
老师我们软件公司,然后客户给我们的软件服务费,货款先到然后发票我们后面开给客户的怎么作分录呢?
我们销售的货物是先开发票给客户,然后客户再付款,那我这个开了发票怎么做账呢,做应收账款吗
老师,您好!我想问一下,我们上个月收了客户的预付款30%,这个月按照合同约定,我们先开50%的发票给客户,然后客户再支付30%的款,但是现在还没收到款,货也没发,那我开票了,应该怎样做账呢,谢谢!
老师好,公司帮客户代缴车险,(客户先把钱打入我们公司账户,我们再去保险公司付款)这个分录怎么做?如果保险公司给我们开具了保险费发票怎么入账呢?
老师好 请问我们帮客户在供应商那里买了一个东西 我们先付了钱给供应商了 然后再拿给客户 之后再给客户收钱 我们付钱给客户的时候怎么做凭证呢?
请问老师,权益法投资做了借长期股权投资-损益调整,贷投资收益,但是没有实际收到股利,企业所得税预缴申报表要把这部分投资收益调减吗
我们是物业公司经营范围上有劳务服务不含劳务派遣可以开劳务劳务费吗
交25%企业所得税税率的企业投资了交5%企业所得税的企业,收到的投资收益在企业所得税预缴申报时候,需要补差额的税款吗
法人个人名义贷款30万元,贷款本金汇入公司账户后,法人将30万元提取至法人个人卡上,不用于公司经营,怎么做账
新办开业一照一码信息提交总是显示投资总额和投资方信息中投资总和不同提交不了
计提工资和发放工资都需要附上工资表吗
社保基数申报月均工资是按照个税系统里上一年属期1-12月累计算出来的吗?上一年1-12月属期申报的实际工资是23年12月-24年11月的,是按照这个申报基数吗?
老师您好,社保基数申报是按照个税申报系统里申报的工资核算吗?个税申报工资1-12属期是上年12月-本年11月的,次月发放工资
固定资产减值准备在计提吋,它是贷方余额吧!
汇算清缴退的税,计入营业外收入吗
那开完发票是可以借预收账款贷主营业务收入 应交税费应交增值税吗?
是的,是的, 就是这样做的