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老师,我用他们的科目余额表在会帐系统里面作为一个期初数,在这个基础上继续做账,你说可行吗?就是根据经济业务

2024-05-09 22:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-09 22:55

您好,可以呀,中途建账就是这样操作的,以后就是根据发生什么业务做什么分录

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您好,可以呀,中途建账就是这样操作的,以后就是根据发生什么业务做什么分录
2024-05-09
你好,你这个是用友什么版本?是T系列的吗
2020-06-03
受控科目你可以简单的理解为此科目是由其他科目的金额生成自动生成的,也就是不需要你单独的进行输入。举个例子,要想收付凭证直接由应收、应付模块自动生成并传递到总账,你就需要设置受控科目,这样你在收入模块录入收、付款单时,系统会自动带出应收、应付科目,如果你想手工录入凭证的话,在总账-设置-选项下面勾上“可以使用应收、应付受控科目”即可
2021-09-28
你好,你这个是外帐还是内账 不平的话差额放到利润分配未分配利润里面就行
2023-09-14
你好!原公司没有注销的话是接着之前的帐做的
2021-01-12
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