这个正常是算了的,残保金人数,金额也应该是包括农民工的
老师因为我们是承接劳务分包的分包方,没有给农民工买社保,个税也是极少部分申报,现在报表应付职工薪酬涉及计提1月份发放的,金额有上千万,请问税务部门会匹配到我们这部分工资没申报个税和买社保吗?
老师,你好。请问一下,我公司是一家建筑工程公司,承包劳务,我公司工人没有签到合同,公司也没有申报个税,交社保都没有,然后工人工资直接计入成本,没有走应付职工薪酬科目,只有一些管理人员计入应付职工薪酬,也申报个税。在汇算清缴的时候,工资总额那里填的数据是成本里面的工资加上应付职工薪酬工资得的数据。那现在我公司需要申报残保金,我公司的工资总额的数据,怎么填啊
老师我们是建筑企业,工程人工承包给了包工头,包工头提供了工资表,甲方代发了农民工工资,我按应付职工薪酬记入了工程成本,给发工资的人按工资薪金所得报了个税,包工头没提供发票,农民工没交社保,请问这个汇算时要调整吗?
老师,请问下我农民工工资在农民工专户发放了,申报了个税,做账的时候直接做的是工程施工~工资,贷银行存款,没过度应付职工薪酬,申报残保金按应付职工薪酬的数字填的,应付职工薪酬数字是公司里的员工的工资,但是听税务局说是按个税申报的填,以前年度都是把不含农民工的数字填了,怎么弄?
老师,汇算清缴时工资薪金支出填报数据,账面和个税系统有一万多差额,这个差额是22年的工资在23年支付,有退汇和调增,所以体现在了23年应付职工薪酬科目下面,那我应该按哪个数据填报?是不是按个税系统也就是实际支付金额填写?
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗