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老师您好!我们公司项目电费是先用后付费 2.29月末计提电费 借:销售费用—电费 200 贷:应付账款—电费 200 3.4报销员工垫付电费 借:其他应付款—员工垫付 200 贷:银行存款 200 4.8取得电费发票: 借:应付账款—电费 200 贷:销售费用—电费 200 请问这样分录对吗? 如果2月份多计提了电费,比如2月计提200,3月实付100,4月取得发票,又该怎么分录呢?谢谢

2024-05-08 11:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-08 11:04

2.29月末计提电费 借:销售费用—电费 200 贷:应付账款—电费 200 3.4报销员工垫付电费 借:其他应付款—员工垫付 200 贷:银行存款 200 4.8取得电费发票: 借:应付账款—电费 200 贷:其他应付款—员工垫付 200

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快账用户1783 追问 2024-05-08 11:06

谢谢老师!多计提的电费怎么冲减,怎么分录好呢

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齐红老师 解答 2024-05-08 11:07

做计提的负数分录 借:销售费用—电费 -100 贷:应付账款—电费-100

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快账用户1783 追问 2024-05-08 11:08

负数分录?在电脑软件操作可以输入-号吗

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快账用户1783 追问 2024-05-08 11:10

我的是用友T+财务软件

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快账用户1783 追问 2024-05-08 11:12

谢谢老师!可以,输入负数-号,数字就变成红色的了,感谢您的回复

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齐红老师 解答 2024-05-08 11:13

 不客气,祝您工作顺利,身体健康,如果解答了您 的问题,麻烦给个五星好评哟,比心,谢谢啦。

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