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请教老师,我现在很麻烦的事情,所属期3月我们做了无票收入,4月开发票了,5月申报4月增值税的时候我们未开票收入负数填写了4月开票数,结果比对不符合,税局让我更正3/4月报表,就是按照开票金额,这样我们3月就有留抵了,实际情况是我们3三月走货卖了,认证了全部的进项,如果我现在更正了3月增值税,就有留抵了,我需要更正之前的1-3财报和企业所得税报表嘛?

2024-05-07 20:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-07 20:55

您好 税局让更正3/4月报表,就是按照开票金额 那利润表的营业收入金额也不对了 应该对应更正一季度财务报表跟所得税申报表

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快账用户4993 追问 2024-05-07 21:47

那这样就有库存了是嘛,如果我们有300多万的库存这样,不过4月就开票就结转完成本了,库存就消化了,会有报表风险嘛

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齐红老师 解答 2024-05-07 22:08

这样是正常的哈 没风险的

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快账用户4993 追问 2024-05-07 22:09

好的,感谢老师

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齐红老师 解答 2024-05-07 22:21

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您好 税局让更正3/4月报表,就是按照开票金额 那利润表的营业收入金额也不对了 应该对应更正一季度财务报表跟所得税申报表
2024-05-07
你好!针对你这笔业务是在3月把税交了,4月补开票,在4月开票后申报表中就在未开票收入那里填入负数,而在开票数据里面填入正数,这样一正一负,在4月就不用交税了,实际上这笔业务在3月提前把税交了
2019-08-08
同学你好 直接暂估就可以了 没事
2021-04-20
你好    去申请修改申报表才行的。 不能去下个月做少报的。  
2021-06-29
您好 就写跟某某公司签订船舶销售合同金额本来多少 开具了发票金额多少 剩下发票没有额度的当月做了未开票收入申报 现在要把发票补开出去 所以现在未来票收入栏次要填负数冲销
2024-04-01
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