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我公司卖了一台二手车,买这个车的时候就是二手的,当时入账没抵扣进项税,现在又卖了,按百分之3,减按百分之2交增值税,我公司有进项税留抵,交税不能按照销➖留低么

2024-05-07 16:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-07 16:55

您好,可以的呢,我们有留抵就不用实缴增值税的

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快账用户1901 追问 2024-05-07 16:56

但是我填完申报表显示就是按照二手车的百分之三交增值税

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齐红老师 解答 2024-05-07 17:03

您好,我们确实是按3%交的,这是09年以前买的才是2% 您请看下图

您好,我们确实是按3%交的,这是09年以前买的才是2%
您请看下图
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快账用户1901 追问 2024-05-07 17:04

就是这个销项不可以减留低税额么

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齐红老师 解答 2024-05-07 17:08

您好,不好意思啊,简单是不能用进项来抵,是分开的。税务总局有回复  加计抵减额的,我们的留抵是类似的处理方法 增值税一般纳税人有简易计税方法的应纳税额,不可以从加计抵减额中抵减。加计抵减额只可以抵减一般计税方法下的应纳税额

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快账用户1901 追问 2024-05-07 17:10

那如果我公司买的就是二手车,开的二手车发票,可以低增值税么

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齐红老师 解答 2024-05-07 17:11

您好,也不可以,我们正常税率是13%,3%就是简易计税,这个税不能用一般计税的留抵或加计来抵

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快账用户1901 追问 2024-05-07 17:13

我说的意思是,我们公司买了一台二手车,不是卖,开来了二手车发票,这样的话是不是可以抵13的税

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快账用户1901 追问 2024-05-07 17:14

现在是当时没抵扣进项所以用3减2,如果抵扣的话不是就是13么

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齐红老师 解答 2024-05-07 17:17

哦哦,我们开来的专用发票, 这个可以入进项税,可以抵的。但是我认为我们再卖时就是13%.您看图,我们简易是有条件的,09年前的,确实不能抵扣的

哦哦,我们开来的专用发票, 这个可以入进项税,可以抵的。但是我认为我们再卖时就是13%.您看图,我们简易是有条件的,09年前的,确实不能抵扣的
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