将测试费用直接计入“研发支出-测试费”科目是更为合适的做法
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这个合同是签的加工合同,税率13%,没有影响哇?
加工劳务的话就是13%的哦
那这种情况还可以做到研发支出-测试费吗
同学你好 是研发用的就可以
那试制品后续出售的话,有没有影响呢?
这个没有影响的哦
税务上面规定研发试制品出售后对应的材料费需要从研发费用转出来,是不是只有材料费用才不能进研发费用,测试费不影响?那我们塑封试制品的加工费是不是也是一定的道理呢,可以不从研发费用转出来
同学你好 对的 是这样
那这个塑封加工费怎么做账呢,我现在是把材料和加工费都算在试制品的成本里面,归集到研发支出-试制品费用的,然后如果要出售试制品,就是研发支出-研发费用转到库存商品,再做销售出库
是你们的其他业务收入吗
是主营收入了
那就直接做主营业务收入的分录
老师,我的意思是这个塑封的加工费有没有更好的处理办法,我现在的办法是放到了试制品成本里面,如果试制品出售,就转到了存货最后在主营成本里。如果试制品加工费不用从研发费用转出来的话,是不是可以不归集到试制品成本了
同学你好 对的 是这样
那该怎么入账?还是直接做到研发支出-试制品费用吗?然后试制品成本就只归集材料成本
同学你好 直接做研发支出就可以