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之前的会计远程做账,固定资产做的有些和实际不符, 1,有多入的, 2.也有一个固定资产,只根据发票金额入账,未开票的没有入账 3.一个固定资产分好几项了, 应该怎么调整

2024-05-06 22:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-06 23:04

您好,1,多入的化按现有的账面价值减掉多入的,以后期间重新计提折旧,2,未入账的,增加固定资产账面价值,以后期间调整折旧金额,反正之前计提的折旧不要管了,调整以后的就可以了

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快账用户4278 追问 2024-05-06 23:05

分录应该怎么做呢

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齐红老师 解答 2024-05-06 23:08

1,多入的,有多付款出去吗?

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快账用户4278 追问 2024-05-06 23:09

1.都是付了款的,一些属于易耗品,入固定资产了

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齐红老师 解答 2024-05-06 23:09

少入的,之前未开票的入到哪个科目的,冲掉相应科目,另一边借方入固定资产

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快账用户4278 追问 2024-05-06 23:10

未开票的都是预付账款,等着开票的

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齐红老师 解答 2024-05-06 23:11

多入的也一样,当时如果购入多入了,冲红入错的科目,重新调整正确的科目

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快账用户4278 追问 2024-05-06 23:11

需要更改固定资产卡片吗

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齐红老师 解答 2024-05-06 23:13

是的,按实际调整固定资产账面价值

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您好,1,多入的化按现有的账面价值减掉多入的,以后期间重新计提折旧,2,未入账的,增加固定资产账面价值,以后期间调整折旧金额,反正之前计提的折旧不要管了,调整以后的就可以了
2024-05-06
你好;     是的;   你之前做账金额  和你发票金额; 以及评估金额 分别是多少; 我看看怎么来处理; 你折旧也没有按月来折旧吗   
2022-09-19
同学,你好 税额之前做账了吗?
2024-01-03
你好 账上多做了还是少做了
2020-12-23
你好!根据发票入账 借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款
2020-11-24
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