你好,同学 要做进项税转出,老师现在公司也有
请问老师,公司库存商品的进项税额在以往都已用完,现有库存商品无进项税额,要是销售可以开增值税专用发票吗?需要上多少增值税?13%吗?全额上税吗?再有会影响企业年终汇算清缴吗?企业所得税按什么金额算利润总额呢!
对于生产经营用固定资产(动产或不动产),其建造过程中所领用的原材料或库存商品,不需要做进项税额转出或确认销项税额,即不需要处理增值税。。老师这里我有点看不明白了,以前教材讲的分很多种情况的,如果是用在非应税项目需要做进项税转出或者如果是如果是领用库存商品视同销售。您给解释一下吧。谢谢
老师,你好!我们公司现在要注销。有些库存商品我们做了报废处理,进项税额已经转出了,现在汇算清缴企业所得税是否需要调增?在哪里调增呢?还有一部分是费用发票没有收到,也收不到了,我账上也做的营业外支出,汇算清缴是否也需要调增?在哪个项目上调增呢?
老师,我明天要面试这家公司的总账会计。我没有做过商贸行业。以前做过建筑行业的会计。您可以看看这家公司的要求。请问,像这种做零售商贸公司的销售成本,也需要核算吗?不都是购进原材料,然后销售出去后,就转为库存商品,月末结转成本就从库存商品转为主营业务成本吗?
老师 我2022年年度有很多平销返利的业务 我账务处理是 借:库存商品 -100 应交税费-进项税额转出- 13 贷:预付账款 -113 现在主管说我这个业务处理有误 她说正确的账务是 借:主营业务成本 -100 应交税费 -进项税额转出 -13 贷:预付账款 -113 让我需要在企业所得税进行调增 但是我不明白为什么要去调增 求老师解答
老师,小规模,我们公司法人线下帮明海国际公司缴费802元,发票直接开给明海了,明海把钱付到我们公司账户了,备注了代垫,老师分录写一下吧
老师,小规模小企业会计准则,去年和前面有些加油票没入账,可以在今年第一季度入账吗?
我看有个政策,个体工商户应纳税所得额不超过200万减半征收个人所得税是吗,这个是不是指分工
应付在借方是证书,怎么做平
老师,小规模开的代理运杂费,代理费,报关菲要交印花税吗?属于什么合同
老师:我是购货方,跨年原材料发生退货,分录怎么做
分红到个体户有哪些优惠政策,哪些企业分工有优惠
我公司代付货款给其他的公司,开票可以开给我公司吗?
老师,我们是一家小规模纳税人广告公司,以前的驾校广告现在不做了,要处理一批闲置的座椅套,处理价格是低于原来我们购进的价格的,收入的分录我会,但是结转成本,借:其他业务成本,贷方要有哪几个科目才能平
老师银行给个人汇款,写的报销,我做账怎么做呢。不知道报销的什么款?这个是研发公司.
做营业外支出要什么证明材料呢?
做营业外支出要什么证明材料呢? 一般是过期说明的,同学
我网上查过期是正常损失不需要做进项转出啊,得正常损失才需要做进项转出
非正常损失才要做进项转出吧
我网上查过期是正常损失不需要做进项转出啊,得正常损失才需要做进项转出 老师在的税务局让转出了,建议同学保险起见可以跟当地税务局确认一下的
那这个做了营业外支出,汇算清缴可以所得税前扣除吗?还是需要调增呢?
那这个做了营业外支出,汇算清缴可以所得税前扣除吗?还是需要调增呢? 可以税前扣除的