借:利润分配-未分配利润 应交税费-增值税-进项 贷:应付账款
老师,你好!请问有2项专票,进项税12月份已经认证了,当没有做账,现在改怎么处理比较好
老师,我想问一下2021年10月一般纳税人勾选了一张进项发票,当时只入账了抵扣金额,发票金额没有认账,现在怎么做帐务处理
老师,1月份有张专票一直没有下账,勾选平台在1月份已经勾选认证了,现在这张发票咋进行账务处理呢
你好,有一张进账发票已经勾选认证,但是没有做账, 账上的进账少,系统勾选的进账多,此时应该怎么做账务处理
你好老师,我们发票认证平台有几张费用专票,但是一直没人报销这几笔业务,以已经挂了三年了,相当于其实是没有真是业务的,这几张票我怎么处理,是不是在认证平台选择发票不抵扣勾选,给勾选了,要不会一直有滞留票
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
我是一家一般纳税人酒店,主营住宿,税率太高了,就想再注册一家小规模分出去开点票 但酒店消防证的证很难办,费高,门头用的都是这个一般纳税人(消防证齐全)的名字 算不算偷税?
老师,因未满足可行权条件被取消的以现金结算的股份支付,怎么办?