你好,固定资产清理损益在营业外收支体现,还少了一笔凭证吧?固定资产折旧和原值都要冲销
老师,这个题目在最后处置时候写分录能不能这样写? 借:固定资产清理 106.25 累计折旧53.75 固定资产减值准备 50 贷:固定资产 210。 借:固定资产清理 2 贷:银行存款 2。 借:银行存款 82 贷:固定资产清理 80 应交税费——应交增值税(销项)2 (老师,题中说的是相关税费2万,但是如果写到固定资产清理里面算82又和答案不一样了,不知道怎么写) 借:资产处置损益 28.25 贷:固定资产清理 28.25所以净损失28.25w,影响利润28.25万。老师请问我这样写是对的吗?
老师你好,我单位处置房屋,做固定资产清理最后借方资产处置损益余额146万。但是当月我们开具发票,差额征税收入139万,这个139万怎么做账啊,我们在增值税申报表5%收入按139万填的,企业所得税申报表没填。要是在企业所得税申报表填在哪填
老师我固定资产购进的原值含税是623000,没有抵扣认证,期间提折旧268683.04,按照剩余的账面354316.96做了无偿转让没有发生清理费,按视同销售3%减按2%申报了增值税,354316.96/1.03=343997.05*0.02=6879.94税额原本是10319.91实交了6879.94 ,下面的分录对应的金额要怎么填,理不清思路,自己带入数据之后分录不平,又不知道哪里做错了 (1)借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 (2)借:应收售价 应交税费-应交增值税-减免税款1%的减免这部分金额冲减固定资产清理 贷:应交税费-应交增值税-销项税额- 3%税率 固定资产清理 (3)借:固定资产清理 贷:营业外收入-非流动资产处置利得(如果是损失计入营业外支出)
老师好,销售固定资产车辆在税控盘里面开增值税发票,缴纳税款后,在记账系统里面下的是固定资产,但是申报汇算清缴的时候提示增值税申报表收入和记账系统里面利润表收入不符 ,差额刚好是一辆车的钱,这个要怎么处理
老师您好,请问货物运输的物流公司9月份处置一辆之前的车辆,拿到的二手车销售统一发票上面车价合计金额是15000,我按照固定资产清理,算出的应交增值税-销项税额是1725.66,算出的固定资产清理产生的其他业务收入是10282.89, 我做的分录如下:我查到的折旧表,该固定资产原值是59829.06,累计折旧56837.61, 借:固定资产清理 2991.45 累计折旧 56837.61 贷:固定资产 59829.06 借: 库存现金 15000 贷:固定资产清理 15000/1.13=13274.34 应交税额-应交增值税-销项税额 1725.66 借:固定资产清理 10282.89 贷:其他业务收入 10282.89 请问老师,我在申报填写增值税附表1时,这部分的销售额和税额该如何填写?分别取哪个数?蟹蟹
老师,年终奖需要交个人所得税吗?
未交的企业所得税在资产负债表中怎么显示
郭老师新年好!在线吗?想向您请教个问题
老师,你好,我在11月份接手的新公司,在1月份我发现24年9月份少记一笔其他应付款住房公积金,12月份得住房公积金公司是12月份发,但是工资是在1月份发放,现在导致其他应付款贷方有余额我应该怎么调账
老师您好,我们租房子办公是一个地址,实际办公地址和营业执照的注册地址是一样的,是另一个地址,这种情况给交房租能行吗?是否需要把注册地址改成交房租的地址呢?
一般户可以独立核算吗?我公司承接了一个装修项目,想设立一个一般户独立核算,我觉得不合规,应该设立分公司或子公司,但又不知道分公司和子公司哪个更适合,因为装修公司有时会涉及跨市装修项目,请老师指教
您好,我一个1000万项目(钢结构厂),有300万的人工工资,合同是这么签的,但是是申报是按实际的申报吗?问题是他们没有签合同,我申报的话要紧吗?
婚前提交的农村应旧村改造而提交的地基申请还未批下来,写进离婚协议里面能有法律效力吗?
股权转让,长投资产负债表有金额怎么处理,不出评估报告的情况怎么处理
怎样节税 那位老师知道 我账面如果有利润 怎样不交或少交 所得税
嗯嗯那个冲消凭证有的
汇算清缴时 系统提醒了 要处理吗
损溢的话放营业外收入,亏损放营业外支出
已经放入了 那么你的意思是税务提醒 增值税申报表里面的 销售额与 利润表里营收的差额不用管了对吧?
你好,对的,处置固定资产产生的盈亏就是计入营业外收支的,这个凭证应该体现出来的
谢谢您非常感谢
不客气,希望能帮到你