你好 其他应收款负数 就是其他应付款的哈 你换个地方写一下的哈
老师应交税费待抵扣进项税额一定是要在资产负债表的其他流动资产内核算吗? 如果有1万元的进项税额转待抵扣,那么资产负债表负债里面应交税费项目会显示负数1万,资产里面其他流动资产显示正数1万,这样资产负债表就不平了啊
资产负债表中, 应付账款期末数 显示为-77800 。这是表示正确的嘛?
老师,资产负债表的其他应收款期末余额显示是负数了, 可以把它调到其他应付款整数吗
老师,金蝶中应收为负数,资产负债表中就在预收里显示了,如何调整成不管是否正负数都在应收科目下
老师好,应收账款-20000,这什么情况呢? 报税时资产总计资产负债表显示是负数? 资产负债表怎么填呢? 谢谢
老师,我们今年做工商年检,是去年的情况,实收资本也是去年的情况。我们今年交的实收资本明天工商年报在体现对不?
老师,公司对公账户支付给公司自己,借当其他应付款。 袋银行存款,是不是不对呀?
老师:电子税务局收验证码的手机号码换了,收不到验证码了,在电子税务局怎么变更手机号码
劳务派遣公司代支付的劳务派遣费汇算清缴的时候需填入应付职工薪酬那个表吗?
工商年报的填写:单位缴费基数城镇职工基本养老保险缴费基数是全员的总和基数吗?
老师应交税费期初余额是13000,借方发生额是110577.20,贷方发生额144685.2,这个期末余额怎么算,
小规模减按1个点交税,减免的2个点入营业外收入,申报年度汇算清缴时算营业外收入的政府补助吗
畜禽产品税率多少,(如鸡蛋)
老师,你好,公司购买的电脑,开的专票,那费用待摊是用不含税金额吧,进项都抵扣了
老师,所得税汇算清缴,补交税款,账务处理
老师,那我应该把这个数换哪儿填列
哦,我看明白了,就其他应付款填正数
你好 加油 等你的好评哦