你好,这个实际有业务的吗?你的材料实际有没有购入?
老师,你好!年前做的暂估成本,现在没有取得发票,做汇算清缴,这个账,是年度财务报表和年度企业所得税申报表都要调整吗??
老师想咨询一下2021年采购材料 发票没到做了暂估 发票在汇算清缴时没有到 汇算清缴调整增。2022年8月汇算清缴结束后 发票到了 需要去修改21年的汇算清缴申报表吗
老师你好,我们是小规模纳税人。 2023年做了暂估成本,2024年4月份用“以前年度损益调整”冲销了暂估,然后又根据发票用“以前年度损益调整”做了新的帐。 现在这个情况,要做2023年所得税汇算清缴,那年报的财务报表该怎么填呢?谢谢老师
老师你好,我们是小规模纳税人。 2023年做了暂估成本,2024年4月份用“以前年度损益调整”冲销了暂估,然后又根据发票用“以前年度损益调整”做了新的帐。 现在这个情况,要做2023年所得税汇算清缴,那年报的财务报表该怎么填呢?谢谢老师
老师你好,我们是小规模纳税人。 2023年做了暂估成本,2024年4月份用“以前年度损益调整”冲销了暂估,然后又根据发票用“以前年度损益调整”做了新的帐。 现在这个情况,要做2023年所得税汇算清缴,那年报的财务报表该怎么填呢?谢谢老师
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
个体报税时,应税项如何填报
月底分配员工工资¥150,000,其中开发项目施工现场管理人员工资¥20,000,营销机构营销人员工资¥120,000,行政管理人员工资¥10,000
外地劳务施工了一小部分,合同作废了(没有签作废协议),公户没来款,建筑服务发票红冲了,可以申请外地税务局给这个发票带来的预交税款退税吗?
老师好,24年多进了费用100元,25年用未分配利润调整,25年是不是不影响所得税?那24年要纳税调增吗
一个月工资是4500带两天休息,我就休一天,还剩一天可以算成工资,然后店里装修老板给我们放了13天,那我这个月应该得多少工资,老板给放的假应不应该算工资这个店没签合同,也没有保险,如果算工资的话,怎么算,我应该发多少工资
要的是查经大全资料。是让不让下载?不让就说不不让。
一个月工资是4500带两天休息,我就休一天,还剩一天可以算成工资,然后店里装修老板给我们放了13天,那我这个月应该得多少工资,老板给放的假应不应该算工资
一个月工资是4500,但是店里装修老板给我们放了13天,那我这个月应该得多少工资,老板给放的假应不应该算工资
材料一直没有发票,这个是先暂估,后面想到有材料回来,后面一直没回来就没有实际业务购入了
借,应付账款, 贷原材料借,原材料贷,利润分配,未分配利润汇算清缴,纳税调增。
这个账务处理是做到今年的。
这个暂估材料是2023年的,然后我的年报财务报表已经报了,但是这个暂扣材料一年了,数据都没有发票回来,所以现在我想做调整,因为我要报2023年企业所得汇算清缴年报,我现在如果做调增的话,那我的未分配利的金额就跟去年的对不上了,这样子有风险吗
好这样的没有风险呀。
我这个暂购材料是虚增的,不是实际业务,因为当时想到暂估材料,然后想要有发票回,因为老板说了后面不会有发票,因为他做加工的,所以我只能现在做调整的话只有4月份是做调整,然后来申报这个年报,调整的话能不能不调整完,我是小规模公司
不可以,抵扣了多少,需要调整多少?
小规模纳税人公司,但是我没有抵扣,我只是暂估了材料35万
汇算清缴调整的就是所得税,没有说增值税,你当时做了成本费用多少,你现在需要调增出来多少?
我当时的成本费用是35万,那我现在想调出20万出来
不可以的,必须全部调增,你不能选择,没得选择。
这样的就算35万,我一次性就调完这个暂购材料的成本的35万,然后就一下子要交这个企业所得税
对的是的,调增之后有盈利的需要交税。
那我现在调整的话,那我2023年的那个年度的汇算清缴的那个年报报表数据会跟去年的2023年12月的年底的报表,财务报表数据不对哦,这个没有影响吧
这个不影响的,你只需要汇算清缴纳税调增了就行。
那我现在调增的话,那我4月份做这个分录就可以的对吗,我该做两笔什么分录
可以的 借,应付账款, 贷原材料借,原材料贷,利润分配,未分配利润
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快