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甲公司(承租方)正在发生融资租赁售后回租业务(业务本质是拿设备抵押进行贷款),不确认销售,设备原值2亿,累计折旧3000万,现在甲公司需要在租赁期开始日向融资公司支付300万服务费,并且分摊到每月中,请问这个服务费怎么做会计分录

2024-04-23 21:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-23 22:07

您好,300除总月数,这个当支付租金的 借:长期应付款 贷:银行存款 以下是这个业务的所有分录 融资性售后回租会计分录: 租赁开始日,向融资公司出售资产: 借:固定资产—融资性售后回租固定资产 贷:固定资产—在用固定资产 借:银行存款 未确认融资费用 贷:长期应付款 支付租金: 借:长期应付款 贷:银行存款 计提融资租赁资产的折旧: 借:管理费用等相关科目 贷:累计折旧 分摊未确认融资费用: 借:财务费用 贷:未确认融资费用 期满时: 借:固定资产—在用固定资产 贷:固定资产—融资性售后回租固定资产

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快账用户5811 追问 2024-04-24 07:28

不是啊 300万咨询费 没有做账呢 我一次性支付了300w

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齐红老师 解答 2024-04-24 07:32

您好,那我们收到多少钱呀 这个要分摊成服务倒好分的 借:管理费用-服务费  3000000/总月数

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快账用户5811 追问 2024-04-24 09:12

老师,这300万计入到哪个科目呀 怎么做分摊分录

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齐红老师 解答 2024-04-24 09:15

您好,咱不是说服务费么,我的理解很简单,分摊到每个月,他们给发票么,发票上写的什么项目呀 其实我认为我们是融资性售后回租,支付的钱就是 利息,这是未确认融资费用

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快账用户5811 追问 2024-04-24 09:21

这个300万是咨询费,刚刚说错了,是因为他们给我们提供了咨询服务,所以收取了300万咨询费,这个不能抵扣租金,也不算是利息

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快账用户5811 追问 2024-04-24 09:22

我们收到了2.1亿 有发票,但是发票还没开

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齐红老师 解答 2024-04-24 09:59

您好,不好意思,刚才有事走开了没有及时回复您,请原谅。 提供了咨询服务,那我们就 借:预付账款  3000000   贷:银行  3000000  借:管理费用-服务费  贷:预付账款

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快账用户5811 追问 2024-04-24 10:15

那我后续按照租赁合同签订的金额分期支付的租金,这个需要折现做账嘛

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齐红老师 解答 2024-04-24 10:26

您好, 这个要的哦,我们合同上有利率的

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你好,这个服务费就是利息,是不是借未确认融资费用,贷长期应付款。你入账的时候应该是做这一个,然后按月借长期应付款,贷银行 借财务费用, 贷未确认融资费用。 服务费你看一下是利息的还是融资租赁服务?
2024-04-24
您好,300除总月数,这个当支付租金的 借:长期应付款 贷:银行存款 以下是这个业务的所有分录 融资性售后回租会计分录: 租赁开始日,向融资公司出售资产: 借:固定资产—融资性售后回租固定资产 贷:固定资产—在用固定资产 借:银行存款 未确认融资费用 贷:长期应付款 支付租金: 借:长期应付款 贷:银行存款 计提融资租赁资产的折旧: 借:管理费用等相关科目 贷:累计折旧 分摊未确认融资费用: 借:财务费用 贷:未确认融资费用 期满时: 借:固定资产—在用固定资产 贷:固定资产—融资性售后回租固定资产
2024-04-23
1.租赁开始日,向融资公司出售资产(实质上是抵押): 借:固定资产 - 融资性售后回租固定资产 200,000,000 累计折旧 30,000,000 贷:固定资产 - 在用固定资产 200,000,000 未确认融资费用(根据融资协议确定) 1.如果后续还有与融资租赁相关的交易,比如支付租金等,还需要做相应的会计分录,但这些并不涉及服务费的分摊和设备资产的转移。
2024-04-24
1,分期摊入财务费用 2,借,长期应付款 贷,银行存款,就最后一问,他在最开始合同签订当时确认的时候就已经放到了资产
2021-12-10
哦,对的,是的正确的。
2023-02-24
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