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以前年度购买的鞋车,已认证抵扣,现在要做进项税额转出,用于个人福利给股东用,下面是之前的分录,请问做进项税额转出的分录要怎么做呢 借:库存商品10000 应交税费-应交增值税-进项300 贷:银行存款10300 结转成本时 借:主营业务成本10000 贷:库存商品10000

2024-04-23 19:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-23 19:42

借库存商品 贷应交税费应交增税进项转出300, 借库存商品贷利润分配未分配利润,10000 借利润分配未分配利润, 贷应付职工薪酬福利费,10300 借应付职工薪酬福利费带库存商品10300

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快账用户5676 追问 2024-04-23 19:57

老师,之前结转的主营业务成本还是可以用的吗?汇算清缴时不用调增吧

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齐红老师 解答 2024-04-23 19:58

不能 那么红冲了吗 10000的那个库存商品就是红冲的

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快账用户5676 追问 2024-04-23 20:06

第三个分录是什么意思呢?

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快账用户5676 追问 2024-04-23 20:09

老师,这些分录都写到今年4月份的帐里,可以吗

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齐红老师 解答 2024-04-23 20:10

计提福利费 的意思

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快账用户5676 追问 2024-04-23 20:10

我准备把进项税额转出在5月份报4月份的增值税时转出,那汇算清缴时主营业务成本10000元,要在哪里调整呢

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齐红老师 解答 2024-04-23 20:16

纳税调整明细表扣除项目30账在金额

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快账用户5676 追问 2024-04-23 20:24

30那栏调整10000吗?财务报表需要调整吗

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齐红老师 解答 2024-04-23 20:32

对的对的财务报表不用修改。

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借库存商品 贷应交税费应交增税进项转出300, 借库存商品贷利润分配未分配利润,10000 借利润分配未分配利润, 贷应付职工薪酬福利费,10300 借应付职工薪酬福利费带库存商品10300
2024-04-23
好,你买来销售出去的可以。
2024-04-23
关键是用于什么地方呢?
2024-04-23
学员,你好。公司购进鞋车自用摆样品可以考虑做固定资产。
2024-04-22
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2024-04-23
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