前月份没有缴纳的税款都在这里面累计出来,如果多交了,就是一个负数。
老师 增值税一般税人申报表中期末未缴税款(多缴为负数) 里面的数字为负是什么意思呢?
老师好!填写增值税表上有:起初未缴税额(多交为负数)和期末缴税额(多缴为负数)这是啥意思
申报增值税时,显示主表本月期初未缴税额(多缴为负数)应该等于上一税款所属期申报表第32栏期末未缴税额(多缴为负数),但是本月期初未缴税额这栏是灰色的,没办法填数怎么办呀
老师您好,增值税纳税申报表上有一栏次25 期初未缴税额(多缴为负数)这个是什么意思,数据是从哪里来的
期末未缴税额(多缴为负数) 这是什么意思啊?是有退税吗
您好,老师,数电普票,月底批量打印操作,需要交付吗?
一般纳税人营业收入超过10万教育费附加还有地方教育费附加减半
老师,请问我们单位从供应商A进货,A在应付账款科目,我们是小规模纳税人,今天A预付了18万给我们,我们是不是不用记预收A直接记应付账款A就行了啊?
我现在身份证丢了,但是需要报名初会考试,请问我能用以前的身份证照片报名,然后考试的时候用新补办的身份证吗
刘某于2016年1月将其自有的4间面积为150平方米的房屋出租给张某,租期为1年,刘某每月取得租金收入为2500元,全年租金收入为30000元。要求:计算刘某全年租金收入应缴纳的个人所得税
新建账套,期初余额不平,把期初差异余额放在哪里怎样调平
详细说明 1、减免税本期发生额比对 2、《增值税及附加税费申报表》主表第10栏和11栏等于0时减免税申报明细表中减免税代码为“01011608”的本期发生额=1%税率专、普票开具(含代开)金额*0.02+尾差 提示 本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额0.00的2%,请确认填写是否正确。
从M工厂购入B材料8000千克,单价10元,计80000元,材料已验收入库,款项尚未支付。会计分录怎么写?
从华美公司购入A材料600千克,增值税专用发票上注明价款50000元,增值税税额6500元,货款已用银行存款支付,材料尚未验收入库。会计分录怎么写?
9月缴纳,上月应交增值税及附加税费。其中增值税税额1865.30元,城市维护建设税340.57元,教育费附加145.96元
那这栏是还可以抵扣的增值税税额吗
一栏不可以抵扣的,你出现了负数,去查一下之前是多交了还是怎么了。多交了申请退税,没有多交就是填写错误。
之前有过本期应缴未缴,后面申请了留底抵扣,是这样这次才产生了负数吗
不会的,25行出现负数的,第一次申报表的上一个月的申报表你能截图看一下吗?我看一下你们是多交了还是怎么了。
很有可能你是多填写了。
这个是12月的
25行还是一个负数,我想要25行出现第一次负数的上一个月的申报表,比如你12月份出现的负数,那你看上一个月的。
11月开始出现负数,10月没有
最后这个表格30行填写的不对。
这里应该填写和25行一样。
就是你这里出现的问题。
那现在还能更改调整吗
电子税务局,我要查询税费申报及缴纳里面有更正申报或者作废申报。你试一下能修改。
那是需要之前的都更改吗?还是更改本期就可以
每个月的都需要调整。
那问题就是您说的这里吗?25行和30行应该一样?
从所属期11月份开始调整是吗
你好,最后一个表格是几月份的,你看一下。
十二月份申报的,所属期是十一月份
那就是所属期11月份开始修改。
把30行的数据改为25行一样就可以了是吗
对的对的,是这么做的。