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老师,小规模做账,以前的会计确认收入时,应交税费一应交增值税一销项税额,这个可以吗?不是应交税费,应交增值税吗?他的科目已经设好了,然后企业备案可能是企业会计准则。我接下来要怎么做?

2024-04-22 17:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-22 17:07

灵活处理就是,你直接把他视同是应交税费,应交增值税。按小企会计准则备案

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快账用户8497 追问 2024-04-22 17:12

但是前面的会计已经录好了是应交税费一应交增值税一销项税,刚刚查的是小企业会计准则

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齐红老师 解答 2024-04-22 17:14

你交税的时候直接 借:应交税费一应交增值税一销项税 贷:银行存款

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灵活处理就是,你直接把他视同是应交税费,应交增值税。按小企会计准则备案
2024-04-22
借销项税额,贷未交增值税,
2020-09-09
你好, 减免的这个增值税都是转到营业外收入的,
2020-10-12
你好; 补走销项税哈 ; 小规模没有销项税明细 ; 避免到时还得走结转这些; 
2023-09-19
你好,应交税费—应交增值税在季度末月结转到营业外收入,账务处理是 借:应交税费—应交增值税 , 贷:营业外收入—增值税减免
2020-10-07
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