你好,结转的生产成本是按完工产品的金额结转它和入库对应的这个库存商品它俩金额一样。
老师 帮忙看看这个月底结转的数据 就看分录 有什么问题吗 每个月都是这样的 没有成本结转
老师 帮忙看看这个月底结转的数据 就看分录 有什么问题吗 每个月都是这样的 没有成本结转
老师 帮忙看看这个月底结转的数据 就看分录 有什么问题吗 每个月都是这样的 没有成本结转 会是什么原因呢 我是刚去的 这个是之前财务做的账
老师好,请帮我看看第一题怎么写,我不知道结转其实际采购成本怎么写分录
麻烦老师帮我看一下我的这个账面结转的对不对?收入和成本不成正比,这怎么办?我需不需要再结转点成本
申报表填的是未开票收入账务怎么能一致
运输公司销售未入账未抵扣增值税的运输车辆账务怎么处理
控股公司无息借款给我公司,我公司这边入账是应该入短期借款还是其他应付款?
所得税报表提示黄色提示
申报的美元离岸价超过报关电子数据
小规模季度开票低于10万用交教育费吗
老师,请问之前预付材料款是借预付账款,贷银行,收到材料没有发票时是借原材料,贷应的账款—暂估应付款,材料当月已销售并结转了成本,次月对方退回10万用现金支付,要怎么做分录
留抵抵欠,增值税报表的留抵栏次,下个月会自动减少?
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
那要一致才是对的吧?
那这两个数据结转数据不一致,要怎么办?
你好借库存商品贷生产成本这个数据要一样的有借必有贷借贷必相等。
那这差额就在那,您看,工资结转就不一样
您要检查明细看您的差额怎样产生的。
别人的账,我现在不知道按哪个数据了
那您就慢慢找找到之后再处理。
在不清楚原因的时候先不处理。
代理记账公司,数据都是虚的,而且都是先报税后做账,这个成本都是按比例摊销的,设定好的,但社定好的,也要结转一致,不然账上都有余额的,也有可能出现负数,您说是不是
那要是代理记账的那根本就不准。他不是按照真实数据来做的。
是的,但也要做一致吧,不然我都不知道怎么说做账
是的,但是要找出原因呢,就是咱咱不能随便调整,咱要是乱写那责任是咱们的。
好的,谢谢老师
客气问题解决,请好评,谢谢。