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Q

收到餐饮费发票,按照餐饮费发票的金额支付给实际报销人吗?

2024-04-18 18:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-18 18:46

您好, 是的,就是你说的这样的

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快账用户6844 追问 2024-04-18 18:47

那餐饮费发票总额已经超过年收入的千分之五了,我怎么入账做分录啊

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快账用户6844 追问 2024-04-18 18:48

是不是还是写管理费用—业务招待费,它影响企业所得税的季报吗?

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齐红老师 解答 2024-04-18 18:50

这个是有限额的,不能全额抵扣

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快账用户6844 追问 2024-04-18 18:53

就是已经超过了年收入的千分之五了,我怎么给这张发票写会计分录,具体一点回答

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齐红老师 解答 2024-04-18 18:58

业务招待费60%和收入千分之五孰低,取这两个的低数

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快账用户6844 追问 2024-04-18 18:59

就是如果餐饮费超额,就不收发票,也不给报销了,是不是

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齐红老师 解答 2024-04-18 19:00

比如你的费用是1000,收入是10000,1000*0.6=600,10000*0.05=50,按50来扣除

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快账用户6844 追问 2024-04-18 19:08

我的问题是,已经超过了50了,职工又拿餐费发票来报销,我能不能收这个发票,收了的话怎么继续做会计分录给他报销付款

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齐红老师 解答 2024-04-18 19:11

可以拿来报销,可以先做账

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快账用户6844 追问 2024-04-18 19:15

是季度所得税时候就要按照千分之五扣除调增,还是只有企业所得税汇算清缴时候 调增?

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齐红老师 解答 2024-04-18 19:17

企业所得税汇算清缴时候
调增

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您好, 是的,就是你说的这样的
2024-04-18
您好,这个的话按照实际的支付金额
2024-08-24
你好是的,可以这么做的。
2020-10-21
您好,这个的话,按照发票,比如发票100,实际80 ,那就是 借 管理费费用100  贷 银行存款 80  其他应付款20  这样
2024-09-28
您好,是的,可以这样操作的,就是做限额报销处理。
2020-12-15
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