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老师,我2023年一笔印花税1000元报错了,多申报了,然后2024年3月给我退回来了,我现在做2023年的汇算清缴,要调增2023年的利润,这个要怎么调整啊?我的印花税是一年一报,因为不多。

2024-04-18 17:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-18 17:40

借银行存款贷利润分配,未分配利润纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。

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快账用户8910 追问 2024-04-18 17:43

老师,这是今年3月份做的会计分录,你看对吧?

老师,这是今年3月份做的会计分录,你看对吧?
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齐红老师 解答 2024-04-18 17:43

对的,是的,可以这么做的。

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快账用户8910 追问 2024-04-18 17:46

老师,这个明细表扣除项目30栏是其他一栏吧,这个是调增还是调减啊!

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齐红老师 解答 2024-04-18 17:48

填写账载金额。填写账载金。

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快账用户8910 追问 2024-04-18 17:49

我账载金额那里有调增无票收入的28000元,然后还要加上去这笔印花税调整的吗?

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齐红老师 解答 2024-04-18 17:51

无票收入,你去年没有做收入,没有交税,是这个意思吗?

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快账用户8910 追问 2024-04-18 17:52

是无票支出,打错了。

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齐红老师 解答 2024-04-18 17:54

需要加上这个印花税的。

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快账用户8910 追问 2024-04-18 17:55

加上这个印花税的话,那就是要调增这笔印花税吗?

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齐红老师 解答 2024-04-18 17:59

是的,是的,这个印花税也需要调整。

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借银行存款贷利润分配,未分配利润纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
2024-04-18
1、冲销多计提印花税 借:税金及附加一印花税(红字) 贷:应交税费一应交印花税(红字) 2、退回印花税时 借:银行存款 借:应交税费一应交印花税(红字) 不用调增2023年利润
2024-04-18
你好把之前填错的成本汇算调减出去的哈
2024-04-17
你好,同学。 24年度不需要做调整 23年度汇算清缴在附表105000里面纳税调减即可的
2024-04-17
你好;借应付职工薪酬-工资贷以前年度损益调整; 借以前年度损益调整 贷利润分配-未分配利润;   汇算按照实际的工资去 填写 
2024-04-18
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