劳务费的不通过应付职工薪酬
本公司是服务行业,成本就是人员工资,请问老师我的个分录是对的嘛? 第一种: 借:管理费用-人员工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 借:应收账款 贷:主营业收入 应交增值税 结转成本:借:主营业成本 贷:管理费用-人员工资 第二种:借:主营业成本-人员工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
老师,劳务公司员工工资是计入借主营业务成本贷应付职工薪酬吗
老师,计提农民工工资时分录: 借:工程施工-劳务成本 贷:应付职工薪酬 以后发放时:借:应付职工薪酬 贷:银行存款等 然后结转:借:主营业务成本 贷:工程施工-劳务成本 这样对着没?能不能计提的时候直接:借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬
老师:当月发放劳务人员工资时,可不可以直接发放,做账:借:主营业务成本,贷:银存?或是一定得先计提:借:主营成本,贷:应付职工薪酬,然后再做:借:应付职工薪酬,贷:银存?
请问老师,建筑公司雇的农民工,报个税了,工资是入应付职工薪酬还是直接入成本
老师,公司员工分红,找了一个6000多的固定资产发票替票,我这边应该把这个6000多放入什么明细科目啊?但它现实中不存在的固定资产啊,但是后期审计审查的时候看到这么大的金额不入固定资产又很奇怪
一家公司分红,股东有员工个人,有一家投资公司,现在有一个员工不要分红,把钱给这个公司,公司本身不用交税,现在这从员工额外得到的要交税吗?
医疗美容机构以租代购购买仪器。需要分期支付仪器的费用,但每月所以租赁费形式付款,付完款后才转移所有权,这个账务怎么做呢?如果中途不付租赁费呢?
你好我们东西出口 运到港口了公司到港口的发票有什么要注意的
老师您好,我们公司与顺丰是月结账户,本月发生1000元快递费,其中500元是我们发给A客户的快递费代垫的,后面A公司会付给我们,我们公司的会计分录是借:办公费 1000 贷:顺丰公司 1000 借:其他应收款-A公司 500 贷:办公费 500 A公司的会计分录是 借:其他应付款 500 贷 :银行存款 这样做正确吗?
小规模纳税人属于小型微利企业,24年12月成立,申报24年企业所得税年度申报表,24年管理费用是刻章,财务费用是网银及汇款手续费,这两项费用都取得了发票,需要纳税调整吗? 再无其他收入和费用,申报表A105000纳税调整项目明细表,还需要填写吗?
老师我们车队给对方拉货,对方需要我们出个合同,这个合同是我们出吗
现金流量表的,剩现金流量在那一行
你好,老师,有一个领导,汽车装饰花了八千多块钱,拿来报销。这种除了发票,还需要什么附件才算正常流程
总包施工单位预缴增值税金的公式
那申报残保的时候民工工资和人数需要算在内吗
你做了工资的需要的。
民工直接入成本做劳务费也需要 残保申报么
你好,做的劳务费不需要的,这个需要对方给你开发票。
没发票 给申报工资入账的 入应付职工薪酬吗 申报残保吗
需要的,需要申报残保金。