同学,若是报销的费用,直接计入费用科目,用现金付给他。
老师 我这笔费用提前预支了 我以前都是先给报销单然后在给钱 做账的时候是少做一笔转应收个人的 但是现在他不是把单拿回来了吗 我应该冲销个人款 但是拿回来的单不够 剩下的不让他转过来抵扣下次的单 我这个是日常账做的 我往外账上转的时候以前是借其他应付款 贷现金 外账上就借现金 贷其他应付款 借其他应收款 贷现金 然后外账的费用票就抵扣其他应收款但是现在内账不是转到应收个人款上了吗 那我这比外账分录咋做呀 是借应收个人款 贷其他应付款 借其他应收款 贷应收个人款吗
老师您好,我们其他应付款一个人挂了300多万,应收账款也是一家挂了100多万,后期收不回票据来了,这大额的怎么处理可以呢?
老师,21年有一笔费用已报销,假设分录为 借:管理费用-其他 1000 其他应收款-xx 200 贷:银行存款 1200 后来发现费用报销有问题要冲减,又做了一笔冲销分录借:管理费用 -1200 贷:其他应收款-xx -1200; 然后22年的时候发现多冲销了200的费用 ,因为原先200本来就是挂的其他应收,后来冲减费用一笔当费用冲掉了,22年要做个调整的分录怎么做呢
@郭老师 员工的借款在公司的账上还挂得有余额,公司又还欠有法人的钱,可以将员工的个人借款来冲法人的借款吗,原本分录是:借:其他应收款-员工 贷:银行存款 ,法人的是:借:银行存款/其他 贷:其他应付款-法人,现在员工离职了,这账上又一直挂着他的欠款也不行,准备把他清了,借:其他应付款-法人 贷:其他应收款-员工,
老师,股东往公司账户打钱形成其他应付款,然后公司也往股东账户打钱形成其他应收款,来来回回的往来款,但是年度终了还是股东打钱比较多给公司,但是审计报告会把其他应付款跟其他应收款一起分开列示,又是欠股东的,又是要收股东的。他这种频繁的往来款有什么风险吗?存在什么猫腻吗?
贷款72万利率3.65%每月月供是多少啊
社保咨询: 1. 假如一名员工,去年12月从原来公司离职,他的社保和公积金,原公司是给交到12月?这个和他的离职日期有关系吗? 2. 如果1月他入职我们公司,社保增员必须在什么时间前办理?1月,还是2月也可以? 3. 养老、失业、工伤是在一起办理,然后医疗是另外处理?这个如果新增成功后,什么时间电子税务局才能查看到人员信息。
口腔门诊部,牙椅维修费用,完整分录怎么写
1.算成本 就是把归属于这个东西的成本都算上就是这个东西的成本? 2.那要是销售了付的运费算到自己的主营业务收入?自己承担的运费和客户承担运费有啥不一样 记账方法是啥?
老师好!春节值班补助入哪个科目
老师 过年好 公户贷款转法人写的借款 现在法人个人卡直接还银行贷款 下平这个账可以不?
老师商贸零售业的毛利率大约是多么呢?
出差的餐费只能计入业务招待费?为什么不是差旅费?
个人所得税不交税的,需要打印申报表出来吗
换电脑了,怎样安装个税和备份呢?
已经做还款的那笔,不用管了?
同学,还款的,收到款了,先冲减一部分其他应收款的。
冲平后,多出的,冲老板的其他应收款,可以吗? 借:原材料,贷:其他应收款-员工 其他应收款-老板
同学,多出来的欠员工了,要补给员工的。
都是老板付的,老板给钱给他代付,全部都是。所以冲其他应收款股东的就可以?
没有现金的话,那就是这样了。
有3角2分的,也这样冲平,可以吗?
,冲老板的其他应收款,可以吗? 借:原材料,贷:其他应收款-员工 其他应收款-老板
借原材料1440 贷其他应收款股东136.23 其他应收款员工1303.77
同学,如果是老板那边直接该付的都付清了就这样。