借利润分配,未分配利润 贷库存商品有发票的,汇算清缴,纳税调减。
一般纳税人人力资源公司发工资开一张普票,收入开专票,都是按5个点开是吗,普票这5个点需要交税吗
收到光华公司投入设备一台价值二十万元增值税额为二千六百二万零
说单位未填报A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表,我不知道这个表格在哪里填写
公户开具了发票,钱转到私人账户了。怎办
6日,收到福州制糖厂发来白砂糖16000千克,每千克3元,验收时实收16054千克,储运部门转来收货单(入库联)和商品购进溢余报告单,溢余原因待查。
月末结转时,生产领料怎么结转,不能一键结转
老师您好我们10月补缴了六个月的社保我报个税还要平均给每个员工在社保数上给加上吗?
老师,当月的销项和进项抵消后,剩余的进项都转到转出未交增值税,然后再转到未交增值税,这样操作可以吗,转出未交增值税我的理解是转出当月未交的,如果与进项抵消了留抵可以不结转,如果销项>进项,可以以上操作,这样理解对吗
你好老师,技术服务合同4920元需要三家询价吗
我们收到一张5000元的代开劳务发票,我们已经支付给对方5000元,个税要我们承担怎么做分录?
老师,这个利润分配影响23年的报表数据吗?或者汇算清缴
哦,这个影响2023年的利润。
22年的成本发票,22年没有入帐,但是已经在汇算清缴的时候抵扣了成本。结果在23年年初,把这个成本发票入账了,借库存商品138125.40元,贷应付账款. 我23年调账,这样写分录:借利润分配~未分配利润138125.40 贷:库存商品,老师,这样写分录对吗?
借应付账款带库存商品,应该做这个。
哦,就是做个反凭证
是的,对的,是这么做的。