你好 如果是对方已经是发票开出来了 但是你们已经按照流程注销了 是可以回复税务局没办法代扣代缴的 要税务局去找个人的呀
老师你好,我想请问一下:我们公司是承租方,上个月代开了一张房租发票,是房东去年4-12月的房租收入,房租发票上备注写了个人所得税由付款方代扣代缴,但是我们没有做税务登记所以没能代扣代缴,请问我们能做了税务登记后再扣缴吗?
去年8月在税务局代开劳务费发票,上面标注个税代扣代缴,今年11月因对方不给代扣代缴个税,要求去税务局红冲,并开具一张人工费发票,以经营所得在税务局当场缴纳个税。我想问现在增值税免税,那我去年1%的增值税可以退回给我吗
请教一下老师:开票方是个人,到税务局代开一张原材料的普票给我们(不是劳务费),但发票备注栏里写了"纳税人非生产经营所得,由支付方代扣代缴个人所得税",我们收票方需要给他申报代扣代缴个人所得税吗?
老师,我们是房地产企业,工地有零时做事的工人,事情完工了,去税务局代开了普通发票11550元,开的是*劳务*劳务人工费,这种我们需要给他代扣代缴个人所得税吗?
请问 个人给我们公司代开的机械租赁费的发票,备注上标明需要购买人代扣代缴个人所得税,是在自然人电子税务局综合所得申报代扣代缴吗?这个需要做人员信息采集吗,谢谢
行政单位2025年自查发现2024年有一笔资金支出多付了12370元,追回后存入基本户,从基本户转给国库,怎么记账
老师,我们是小规模公司,去年有900应交税费—增值税未冲销,未到30万减免。现在如何做账冲销
老师,我公司送外人一张购物卡,价值10万元,是否可以按招待费处理?
老师,我的个体户没有个税,工资薪金这个税种,我是不是可以不用申报个税了,只需要申报经营所得税和增值税
老师,如果个人私对公付款,三笔都是付给同一家公司A,但是这三笔签了不同公司的合同,A公司可以给这三家公司开发票吗
老师,我们单位购买10万的酒,当初购买的时候我们会计分录直接计入管理费用招待费里面了,现在稽查局要求我们这个做视同销售处理,比如市场价还是10万,我做视同销售处理的时候收入减成本10-10,是不是对我利润总额并没有影响,但是稽查局的意思是,我已经计入费用了,所以我只能调增收入10万,不可以调整成本10万,最终我要调增利润10万,我们两个哪个观点正确呢?
老师,长期没有业务的单位,原来在代理记账那里做现在,资产负债表原来有数据,去年申报的时候期末数据做了大的调整,清零,可以吗
工商年报 特种设备包含工程车 挖掘机 工程作业车吗
申报个体户经营所得税申报时自动带出来的收入与财务报表不一致,需要修改吗?(自动带出来的数据与增值税申报的收入一致,不包括营业外收入)
老师,您好!请问一下我们23年有一笔固定资产4918元的发票是虚开的,那它的折旧就不能所得税税前扣除,那是不是以为着它每年的累计折旧,2023年我们都需要做调增,我们的账务是不是做成借:营业外支出311.44元,贷:累计折旧 311.44元,然后24-以后年度每年都要调增折旧金额呢。现在我们账务做的是借方管理费用 ,同样我们也是需要调增的对不对。 24年又折旧了496.01元,针对该资产我们23年做了一次性税前扣除,那24年我需要调增原值4918+24年折旧496.01元,以后年度调增每年折旧额,还是24年我调增原值+23年一次扣除调减金额(4918-311.44=4606.56)
加油,等您的五星好评哦
但是个人开进来的时候已经交了个人所得税,现在是说个人一年不能超过120万,那还会涉税吗?会有补缴的情况?如果补缴按什么标准
你好,这个税其实是对方交,不是你交,补缴也是对方补缴,但是如果税务局一直找不到对方,追不回来,有可能会对你们罚款
那个人当时已经交过个人所得税,因为超过120万,还会涉及到补税吗
你好 这个估计要跟税局沟通具体情况的 看是什么情况还欠税
个人代开居间费一年是不是有120万的限额,个人当时是已经缴纳了个税,那现在系统推出来了,是不是要个人汇算清缴补,会怎么补
你好 那就要看汇算的数据了 一般税务系统推送的不会错的 税务那边有说具体那边是什么情况不 要补多少
加油 等你的五星好评哦