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老师,买卖合同的印花税根据什么数据申报

2024-04-16 09:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-16 09:25

你好 一般是根据不含税的收入成本申报的

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快账用户7205 追问 2024-04-16 09:27

我看到有的人说用含税销售总额+进项,这是什么

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齐红老师 解答 2024-04-16 09:34

你好  合同是分开写了含税多少 不含税多少 就按照不含税金额交 如果合同就写含税价多少 税率多少 那就按照含税金额交

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快账用户7205 追问 2024-04-16 09:37

为什么还要加进项的金额呢成本也要申报印花税?

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齐红老师 解答 2024-04-16 09:39

你好  其实也是按照合同的签订方式来的哈  合同是分开写了含税多少 不含税多少 就按照不含税金额交 如果合同就写含税价多少 税率多少 那就按照含税金额交---这个是税法规定好了的呀 印花税法

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齐红老师 解答 2024-04-16 09:41

加油,等您的五星好评哦

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快账用户7205 追问 2024-04-16 09:43

老师,可能我表达的不清楚,假如我是销售方,未签订合同,但共计含税销售额为100W,那我在叫印花税的时候,按100W交印花税。之前我一直这么做。昨天看到群里小伙伴说按含税销售额+含税进项交印花税,所以我纳闷为什么要加进项呢?

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齐红老师 解答 2024-04-16 09:52

你好,这个说法不对哈,你就按照你原先的来就可以,没问题的

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快账用户7205 追问 2024-04-16 09:53

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-04-16 09:53

加油,等您的五星好评哦

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