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请问老师,以下如何做会计分录,谢谢老师。 2024.1.4 收入30000 2024.1.5 提取备用金15000 2024.1.24 支付10元基本户变更费用 2024.1.24 支付合同款5000 2024.1.24 支付合同款手续费2.7 2024.1.27收入30000 2024.1.27支付合同款25000 2024.1.27支付合同款手续费2.7

2024-04-16 08:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-16 08:38

您好 024.1.4 收入30000 请问收到款了吗?是银行收款还是现金 有没有开具发票 2024.1.5 提取备用金15000 借:库存现金 15000 贷:银行存款 15000 2024.1.24 支付10元基本户变更费用 借:财务费用 10 贷:银行存款 10 2024.1.24 支付合同款5000 借:预付账款 5000 贷:银行存款 5000 2024.1.24 支付合同款手续费2.7 借:财务费用 2.7 贷:银行存款 2.7 2024.1.27收入30000 请问收到款了吗?是银行收款还是现金 有没有开具发票2024.1.27支付合同款25000 借:预付账款 25000 贷:银行存款 25000 2024.1.27支付合同款手续费2.7 借:财务费用 2.7 贷:银行存款 2.7

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快账用户1685 追问 2024-04-16 08:40

您好 2024.1.4 收入30000 请问收到款了吗?是银行收款还是现金 有没有开具发票 收到款了,微信收款,没有开具发票

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齐红老师 解答 2024-04-16 08:41

借:其他货币资金-** 30000 贷:预收账款 30000

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快账用户1685 追问 2024-04-16 08:41

您好 2024.1.4 收入30000 请问收到款了吗?是银行收款还是现金 有没有开具发票 收到款了,微信收款提现到公司基本户,没有开具发票,

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齐红老师 解答 2024-04-16 08:42

借:银行存款 30000 贷:其他货币资金-** 30000

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快账用户1685 追问 2024-04-16 08:48

2024.1 社保费用 4020.96 1月工资12359.6 如何做会计分录?

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齐红老师 解答 2024-04-16 08:50

借:管理费用-社保费 4020.96 借:管理费用-工资等12359.6 贷:应付职工薪酬-单位社保费 4020.96 贷:应付职工薪酬-工资12359.6

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快账用户1685 追问 2024-04-16 09:10

还有1月份宴请客户员工年会 支付了餐饮费2万,如何会计分录和做账,报税

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齐红老师 解答 2024-04-16 09:35

借:管理费用-福利费20000 贷:应付职工薪酬-福利费20000 借:应付职工薪酬-福利费20000 贷:银行存款20000 吃饭不需要申报个人所得税

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快账用户1685 追问 2024-04-16 09:44

老师,业务员提成支付8332.1如何做分录

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齐红老师 解答 2024-04-16 10:00

借:管理费用-工资8332.1 贷:应付职工薪酬-工资8332.1 借:应付职工薪酬-工资8332.1 贷:银行存款8332.1 应该要申报工资并扣个人所得税的

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您好 024.1.4 收入30000 请问收到款了吗?是银行收款还是现金 有没有开具发票 2024.1.5 提取备用金15000 借:库存现金 15000 贷:银行存款 15000 2024.1.24 支付10元基本户变更费用 借:财务费用 10 贷:银行存款 10 2024.1.24 支付合同款5000 借:预付账款 5000 贷:银行存款 5000 2024.1.24 支付合同款手续费2.7 借:财务费用 2.7 贷:银行存款 2.7 2024.1.27收入30000 请问收到款了吗?是银行收款还是现金 有没有开具发票2024.1.27支付合同款25000 借:预付账款 25000 贷:银行存款 25000 2024.1.27支付合同款手续费2.7 借:财务费用 2.7 贷:银行存款 2.7
2024-04-16
1,分期摊入财务费用 2,借,长期应付款 贷,银行存款,就最后一问,他在最开始合同签订当时确认的时候就已经放到了资产
2021-12-10
你这里就属于售后回租 借,银行存款18000万-540-783-167 其他应收款540 管理费用783+167 未确认融资费用,差额部分 贷,长期应付款18000+1495.79
2021-12-09
你好,同学 1、借银行存款 贷专项应付款 2、借其他支出 贷银行存款 3、借专项应付款 贷其他支出
2024-08-11
同学你好 1、借:销售费用2000%2B30000 应交税费-应交增值税(进项税额)120%2B1800 贷:银行存款 2、借:财务费用2900%2B9500-3000 在建工程3000 贷:应付利息 3、借:营业外支出50000 贷:银行存款50000 4、借:税金及附加1200 贷:银行存款1200 5、借:库存现金8800%2B300 贷:银行存款9100 借:应付职工薪酬9100 贷:银行存款9100 6、借:待摊费用4800 应交税费-应交增值税(进项税额)432 贷:银行存款4800%2B432 7、借:管理费用3000 贷:库存现金3000 8、借:办公费用800 应交税费-应交增值税(进项税额)104 贷:银行存款904
2022-11-21
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