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老师,我们二房东,交水电费,我们交了8万,结果一个商户分摊了6万,另外商户没开发票,但是打款在公户,这个怎么做分录,是不是分摊的借其他应收款,多余的借其他应收款

2024-04-15 18:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-15 18:25

您好,是的,他们不要发票就做往来,要发票的话我们要确认收入的

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快账用户1748 追问 2024-04-15 18:27

要发票的商户,确认其他营业收入,那我们开了8万发票

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齐红老师 解答 2024-04-15 18:29

您好,是的,是这样确认的,我们是买电卖电,供电局开票给我们的

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您好,是的,他们不要发票就做往来,要发票的话我们要确认收入的
2024-04-15
您好,是的,就是这2个分录哦,第2个分录确认营业外收入还要确认销项税 借其他应付款10万 贷银行存款 8 营业外收入2/1.13 销项税 2/1.13*13%
2024-02-05
 你好 ;      你实际货物收到了吗?  你付款出去; 对方不开票; 那你也得做实物购进分录冲预付账款才行的 
2022-08-11
你好 ;     你们这个是什么业务发生的;  成本费用发生了吗?    
2022-08-10
同学你好 借其他应付款 贷银行存款
2022-03-18
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