你好,主营有收入和免税都需要填写的。
老师,你好,个体工商户里在个税系统里申报经营所得时,请问收入总额那一栏是填写主营业务收入,还是填主营业务收入➕免税收入的总和?(收入没有超过30万的,有免税收入)
老师,企业所得税季报表,营业收入这个金额是不是包括主营业务收入加营业外收入
申报企业所得税的时候 有一列填写营业收入的金额,是填的主营业务收入金额还是填写主营业务收入+其他业务收入的金额
内账主营业务收入,是以签合同的金额来入主营业务收入,还是以开票的金额来入主营业务收入呢?
老师,想问一下申报个税时,个体工商户的经营所得收入总额是填营业收入的金额还是给投资业主发的工资薪金呢?
登录电子税务局会有浏览记录吗?在哪里可以查询,没有申报和修改
你好老师,我收到一笔10000元的货款,其中实际到账9965手续费35,我这个项目明细应该怎么做?
老师酒吧充值送酒给客人怎么做账啊
老师你好,我是新成立的公司,3月有一笔收入进公户,但是我当时还没做税务登记,这张票开出开入都在四月,那我可以把账也做在四月吗?
差额征税的行业可以取消差额征税按常规的行业去销项减进项报税吗,
老师我们是石家庄小规模纳税人, 需要给邢台项目开发票,1、开外管证时,今天要开24000元发票,合同金额我写多少?合同金额20万的话,那我开外管证时合同金额写24000元?还是20万? 2、我们老板给的是电子版合同,只有合同签订日期2024年12月,工期大概35日,那外管证合同有效岂止时间我咋写? 3、我们是小规模纳税人,增值税季报,所得税季报!4月份不含税异地开票金额超过10万元了,我还需要4月底预交增值税和所得税款吗
我们是外贸企业,我们申报了一笔退税款,供应商是第一次供货,税务发了函调给对方税务局,对方税务局回复函调说手续不全,要让我们出口转内销,但实际货物是不需要退回来再销售的,比如进货金额80万,进项税7.2万,出口销售100万,退税率9%,请问这笔业务如何做会计分录,如何填写纳税申报表
某公司,之前的固定资产没计提过,怎么重新开始做账计提
我这个问题问到一半就结束了怎么弄?
2024年补交2017年的一个销售未入账的固定资产的增值税,并且税局那边帮更改了2017年的增值税申报表(在2017年的增值税申报表里增加了这笔为未开票收入),请问这笔补税的完整分录是什么?需要还原业务做账吗?网上搜的借:以前年度损益调整,贷:应交税费—应交增值税,这里怎么解释?
主营业务收入和免税金额加一起,填到收入总额,对吗?免税金额这一块23年度我都没填咋办?老师
这个没有填的话,以后按照家长的填写就可以后按照家长的填写就可以。
那23年度相当于少交税了?24年的时候,应该怎么做帐调整
正常来说你得去调整申报表。
你申报的时候是不是也填写的利润总额了?
是的,填写利润 总额了
利润总额技术填写对了就可以了。
没填对,我是按收入-成本算的利润
那你是需要修改之前的申报表。
征期过了,还能改吗?不改可以吗
不改也没事儿,你以后申报的时候加上就行。
那太好了,谢谢老师
帮忙给个五星好评,谢谢!