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请问差旅费报销单后付的单据出差人吃饭没有正规发票,只是白条的收据可以付在报销单后面吗?还是说不用付把金额写在报销单饭费上,应该怎样处理?感谢。请说的详细些

2024-04-15 10:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-15 10:16

可以的,写清楚就行,没有票的纳税调整就行。不影响现在的报销做账。

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快账用户6982 追问 2024-04-15 10:20

没有饭费,在差旅费报销单上有一栏饭费补贴写的那一栏上不可以吗?这样所得税不就不用调整了吗?不是这样吗?感谢回答。

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齐红老师 解答 2024-04-15 10:20

要是补贴咱写上也行,属于差旅费补助那种不用发票。

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齐红老师 解答 2024-04-15 10:21

差旅费补助不用发票也不用纳税调整。

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相关问题讨论
可以的,写清楚就行,没有票的纳税调整就行。不影响现在的报销做账。
2024-04-15
同学你好,结账的时候应该是指12月份的凭证已经录完了,四千无运费的发票提供有收据和支付截图可以白条入账的
2024-01-24
您好 1.公对公采购 ,有发票,我直接对公转账可以 需要填写付款申请表 如果是经理经办的采购,费用报销单上的主管和经办人都填写经理的名字可以 2.小额采购,有发票,可以直接公转私给经办人 填写好相应的费用报销单。 3.1000元以下的零星开支,没有发票,可以公转私转给经办人 需要填写费用报销单 4.出纳领取备用金可以直接用单位结算卡去银行取 需要填写备用金申请单 5.现在现金支付太少,备用金取出来后,如果单位财务制度允许 可以存在出纳的个人账户上使用 6.出纳去购买的办公用品,填写费用报销单时 经办人和出纳的签名处,都写出纳的姓名可以
2020-11-01
你好,首先就是要在以后的支出中,报销单都开具公司抬头的发票,根据发票从公户报销 之前的可以先根据代理公司的科目余额等做起初
2024-02-29
您好。 可以两笔汇合在一起,写一张报销单的, 谢谢!
2020-12-30
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