你好,这个是分红吗?交了生产经营所得。
已经结转利润分配,其他应收款怎么做分录呢?个独企业都是转给法人的钱
老师 我们公司注册资金100万 有三个股东。其中一个股东是法人。只有法人往公户打钱了做其他应付款处理。 另外两个股东一分钱也没往公户转,也没钱转,怎么办
老师,股东或者法人,用个人银行卡把钱转到公司对公司,来支付供应商货款,这笔钱如果公司以后不转回去,该怎么处理
老师你好,法人转钱到我公户上去用了他的私卡转到我公户了,但是这是货款来的,那我开票给他,那这个个人情况说明该怎么写
老师,小规模公司还有那种个人独资企业公户钱转法人卡上,这种就做到其他应收款吗,怎么处理合适
12月份没有计提企业所得税,1月份申报并缴纳了,账务怎么处理?税务那边还用处理吗?
你好, 退出帐号怎么办, 怎么登录, 激活密码和手机号怎么找
老师好,请问我在2021年,给公司开的税票,不知道公司咋的未入帐,2025年,我找公司付款的时候,公司又要我开税票,以2021年的税票金额重新开成,2025年的税票,老师你说咋办是好呢?
民办非托儿所转让后托儿所对公账户在原法人名下,原法人有没有权利注销
老师,请问我在2021年开的税票,公司忘记注帐,2025年,找公司付款的时候,公司说要我开税票,以2021年的税票从新开成,2025年的税票,你说咋办呢
稽查查补前三年的收入,已经交了滞纳金和罚款。那么收入,是计入查补税款申报当月(或当季)的销售额吗
ABC事务所注册会计师沈济、简政对甲股份公司2023年度的会计报表进行审计,确定的会计报表层次的重要性水平为80万。审计工作结束日为2024年3月20日,并于3月27日递交了审计报告,管理层于3月25日签署已审计的财务报表,经审计发现该公司存在以下事项:(1)该公司投资10000万元与其他企业搞联营,占联营企业投资的30%(有重大影响),当年联营企业盈利500万元,公司对此未作账务处理。(2)该公司全年消耗材料1000万元,共结转材料成本差异(借差)80万元,全部计入产品成本,经查,当年材料消耗中有100万元的计划成本用于新厂房建设。(假定当年产品80%完工并全部出售,该公司为增值税一般纳税人,税率13%)。(3)2024年2月10日,原来财务状况一直较好的A公司突然宣布破产,致使甲公司发生于2023年11月份的对A公司的600万应收账款无法收回。注册会计师提请公司增加备抵坏账数额,但甲公司拒绝调整。(4)该公司2023年度审计后的净利润为-1000万元,2023年12月31日流动负债为29600万元,资产总额为28400万元。经实施必要的审计程序认为该公司2023年度会计报表所依据
老师好,我想问一下自产或委托加工的货物用于集体福利的行为,是用于同一会计主体,无需确认收入,那为什么发放时要贷:主营业务收入?
在牧原HR助手申诉工资在哪取消
请问企业房屋租赁合同减免代码
生产经营所得依据是什么,没有开票收入,只是往来单位借款打到公户,这钱又从公户转到法人卡了
你好,查账征税的,根据利润来。
是的老师,最近没有实际业务只是往来单位还款借款,公户收到钱转到法人卡了那老师这种只能是挂在其他应收吗
这个钱怎么处理,法人是不会转回来了
你好,还回的借款是支付给个人,个人再还回去吗?
有个人,也有公司,往来公司还款借款
就是其他公司或个人借了钱,现在还回来到公户,公户转给法人了
你好,你就说这个是什么业务,他如果把这个钱是还给借款人出一个委托书。
老师您没明白意思,就是往来单位还款给公户10万,这10万从公户转给法人了,这只能是挂在其他应收吗,这钱法人不会转回来了,怎么处理
好,往来单位,这个钱需要还回去吧,那是不是个人还给他10万?
A公司欠B公司30万,现在A公司还给B公司10万,打到对公账户了,这10万B公司又转到法人卡了,并且这个法人不会再转到公户,我意思是我做到其他应收了给法人这10万,这10万法人不会再还给公户,这笔钱怎么处理
借,管理费用工资贷,应付职工薪酬工资借,应付职工薪酬工资贷,银行放款。
把这10万当工资?
是的,对的,是这么做的。
个税怎么报,没有开票收入,个独正常工资薪金不能报投资人的,只能报经营所得,经营所得收入就是10万,这是费心啊,利润-10万吗,老师能说明白些吗
好,这个工资合并到生产经营所得里面填写,生产经营所得收入填写收入里面一块填写了。
比如你利润表里面的营业收入是100万,100万加上这个10万填写到营业收入。
我有点没懂,营业收入没有开票为0,单纯这10万我是填到经营所得收入10万,费用也要填10万吗
收入是10万,这个费用没有。费用你得看一下,你单位有没有其他的费用。
投资人的工资,他是不允许抵扣生产经营所得税的。
那这个增值税报表收入为0,把这10万列做收入的话,那利润表收入填上这10万这个和增值税表对不起来啊,还有利润表有了收入10万,相当于产生利润10万,要交7000税吧,交完税怎么做分录冲掉其他应收这10万,或者先不处理先挂着其他应收款
不一致的没有关系,到时候税务局问起来,你跟你税务局说一下,因为做了一个工资。
借管理费用工资, 贷应付职工薪酬工资, 借应付职工薪酬工资,贷其他应收款。这个没有余额了。