你好,一次抵扣的借预付账款 应交税费,应交增值税进项 贷银行
老师,我公司是一般纳税人,付了一年的房租,收到了专票,如何做会计分录啊?
公司20、21年都没交房租也没有做账。今年房东可以开专用发票,就把这三年房租一起开进去。收到发票付款后如何做会计分录。(一般纳税人、小企业会计准则)
老师好,我想问下,一般纳税人收到专票进项材料发票如何做分录?进项税额抵税怎么做分录材料做工程成本了。
一般纳税人公司支付了一笔货款,发票还没有收到,当月如何做会计分录吗?次月收到发票没有用于抵扣要用处理吗?还是等于用于抵扣的月份再做分录,分录应该如何做呢
一般纳税人,经营场地使用电费,交费后收到专用发票,如何做会计分录,
老师建筑劳务公司及用一般计税又用简易计税,成本都不能混淆,这个做不到明确的区分怎么办,比如办公室人员工资,还有购入的固定资产那个项目都用,都抵扣到一般计税项目不行吗
老师一般纳税人选择差额征收简易计税究竟是几个点的税率,5还是3啊
老师那土方建筑劳务公司可以同时用2种税率吗?一个项目用简易计税差额纳税,一个项目用一般计税,这样可以吗?如果公司购固定资产了就抵扣到一般计税这个项目上然后把管理人员工资都差额到简易计税这个项目这样可以吗?是不是比较乱啊
老师,欠房东房费还没有交,是不是可以先计提,
这个劳务公司是土方建筑劳务公司
老师那劳务公司可以同时用2种税率吗?一个项目用简易计税差额纳税,一个项目用一般计税,这样可以吗?如果公司购固定资产了就抵扣到一般计税这个项目上然后把管理人员工资都差额到简易计税这个项目这样可以吗?是不是比较乱啊
老师们你们好!小规模纳税人增值税申报表一季度就开了一张普票-113344,税金-1122.22元,请问申报表咋填。12月31日出票已申报,1月红冲
用银行存款支付房租作为公司主营业务成本,这个会计分录怎么做?借主营业务成本 房租 贷 银行存款 xx行 这样对吗?
可以帮我搞定,请打电话给我,
老师,建筑劳务小规模公司,劳务费可以约定开1%专票吗
然后按月分摊借管理费用等 贷预付账款。
抵扣时一次抵扣 ,过后按划分12个月来做账?
对的是的,按月分摊。
还可以使用待摊费用 会计科目吗
不能 这个科目已经取消了。
还可以使用什么科目 除了管理费用外?
你好,根据使用不门,你这个是哪个部门使用的车间的制造费用?
可以使用制造费用?
是的,可以啊,可以这么多的
可以按月分摊 记在每月制造费用中
车间使用的制造费用可以,没有问题。
单位场地,交房租 可以分摊按每月记入制造费用?
你好,根据使用部门,收到了没有?你单位是什么行业的?
服务行业
服务部门的劳务成本 以后转主营业务成本, 如果是后勤的管理费用,还有其他的什么问题?
服务业使用场地租赁,交房租,按月分摊记入用制造费用,后再转?
给你写了,劳务成本不是制造费用,劳务成本 是劳务成本
好的谢谢 房租费 记入管理费用中,最合适的
不用客气,工作愉快。