你好! 开票 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税 优惠的分录季度末做, 借:应交税费 贷:营业外收入
老师你好,我想问下,我们公司已收购玉米为主,怎么做可以做好这个公司内账会计
支付工资没扣除个税后来又都原路退回公户,分录借应付职工薪酬贷银行存款,退回借银行存款贷应付职工薪酬,这样会不会影响应付职工薪酬本年累计数
老师,车船税的是用不含税销售额为计税依据吗?
你好老师,大写涉及到有角位,后面写整字吗
老师,公司一个股东以公司名义向银行贷的款,理由是因为用于公司经营,银行已经打款到厂家账户上了,厂家也把款子退给我们了,相当于这个款已经给股东,股东用自己银行账户已经在还利息,目前还没有还本金,这样的业务前后都怎么做账呢?
车辆维修费需要交印花税吗?
应交增值税科目是负数,然后未交增值税是正数,正好这个正数是正确的余额,现在需要调掉的是这个负数,怎么调整啊
老师,收购公司,怎么记账
老师,卖公司车辆,增值税按什么税率走,申报表填在那一栏
老师,请问小规模纳税人,旅游行业,开的专票是不是不能享受差额征税?
优惠的分录在申报的这个月做可以吗
你好,也可以,可以的。